同學(xué)你好,可以用三方協(xié)議來(lái)做說(shuō)明平賬的。
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司上個(gè)月底收到一筆平臺(tái)誤打入的款,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前做的銷售收入。但這筆錢是對(duì)方公司忘了關(guān)平臺(tái),錢就又到我們公司了,現(xiàn)在對(duì)方公司讓我轉(zhuǎn)到他另外一個(gè)對(duì)公賬戶, 請(qǐng)問(wèn)這兩筆進(jìn)出賬我應(yīng)該怎么做分錄?十分感謝
老師,法人用公司的款過(guò)賬到另一個(gè)公司,然后那個(gè)公司扣除了稅款后私下把錢打回給法人,法人在把錢轉(zhuǎn)回公司,會(huì)計(jì)內(nèi)賬上怎么做賬,因?yàn)槠綍r(shí)內(nèi)賬上法人取款出來(lái)都是為了保銷公司的費(fèi)用,所以外賬上為了過(guò)賬,清掉平時(shí)取出來(lái)的款,但是內(nèi)賬上,法人轉(zhuǎn)回的款應(yīng)該怎么做呢?
老師,法人用公司的款過(guò)賬到另一個(gè)公司,然后那個(gè)公司扣除了稅款后私下把錢打回給法人,法人在把錢轉(zhuǎn)回公司,會(huì)計(jì)內(nèi)賬上怎么做賬,因?yàn)槠綍r(shí)內(nèi)賬上法人取款出來(lái)都是為了保銷公司的費(fèi)用,所以外賬上為了過(guò)賬,清掉平時(shí)取出來(lái)的款,但是內(nèi)賬上,法人轉(zhuǎn)回的款應(yīng)該怎么做呢?
老師,公司付了一筆貨款,貨已經(jīng)收到。但因?yàn)楦鞣N原因,對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票,在確定無(wú)法收到發(fā)票的情況下,我要怎么樣把這筆應(yīng)付賬款做平呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司購(gòu)買汽車,固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是,車價(jià)加上車輛購(gòu)置稅嗎?
想母公司支付的紅利算向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)嗎
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算,交稅的分錄
請(qǐng)問(wèn)今年企業(yè)年審改到4月份了嗎?往年都是6月
現(xiàn)在給公司申報(bào)工商年報(bào)。想問(wèn)一下2024.7.1日實(shí)行新的公司法后,這個(gè)工商年報(bào)里的認(rèn)繳出資時(shí)間需要更改嗎?
老師您好,匯算清繳中系統(tǒng)提示營(yíng)業(yè)收入與所屬期申報(bào)增值稅收入存在差異,差異金額是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù),這比其他業(yè)務(wù)收入的電商平臺(tái)存款,應(yīng)該怎么處理
老師,公司食堂的費(fèi)用怎么做賬呢?比如買菜買米1000,直接做管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金?那么入賬要付什么附件呢?還是要要過(guò)一下應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
老師,在單一窗口備案成功后,ic在哪里申請(qǐng)呢
老師,我這是記的啥???我咋越來(lái)越懵了呢?搞一個(gè)多小時(shí)沒(méi)明白,看到這筆更麻木了。我3月開(kāi)了兩個(gè)票,又沖紅了兩個(gè)票。應(yīng)交0
老師,公司給員工租的宿舍,不扣員工的房租水電費(fèi),該費(fèi)用要在應(yīng)付職工薪酬核算嗎
老師那有三方協(xié)議模板嗎?
同學(xué)你好,不好意思,我這里沒(méi)有,麻煩你問(wèn)問(wèn)其他老師,是否有這個(gè)模板吧,謝謝。