同學(xué)你好 要分別銷售和采購核對 。 要從兩者出現(xiàn)不一致的當(dāng)月開始核對 。逐筆核對

A公司2017年5月末相關(guān)賬戶金額資料如下庫存現(xiàn)金借方金額3000銀行存款借方金額10000應(yīng)收賬款甲公司借方金額19000應(yīng)收賬款乙公司貸方金額4000預(yù)付賬款丙公司借方金額3000預(yù)付賬款丁公司貸方金額13000壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款貸方金額200應(yīng)付賬款E公司借方金額3800應(yīng)付賬款F公司貸方金額3100:預(yù)收賬款G公司借方金額21500預(yù)收賬款H公司貸方金額75000計算貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款賬面金額
xx公司情況如下:1.應(yīng)收賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:應(yīng)收賬款-A公司貸方余額6500應(yīng)收賬款-B公司借方余額300002.應(yīng)付賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:應(yīng)付賬款-C公司貸方余額29500應(yīng)付賬款-D公司借方余額7500I3.預(yù)收賬款有關(guān)明細(xì)賬期末余額情況為:預(yù)收賬款-E公司貸方余額5000計算資產(chǎn)負(fù)債表中下列報表項目的期末數(shù):應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款
期末應(yīng)收賬款-A公司借方余額¥400,000,應(yīng)收賬款-B公司貸方余額¥100,000,預(yù)收賬款明細(xì)賬C公司貸方余額¥50,000,預(yù)售賬款明細(xì)D公司借方余額¥40,000,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款項目應(yīng)該是幾萬元
已知A公司應(yīng)付H公司貸方余額是1萬,A公司應(yīng)收H公司貸方余額是258萬。H公司應(yīng)付貸方余額是390萬,H公司應(yīng)收借方余額是511萬,現(xiàn)在H公司如何做賬才能將余額與A公司應(yīng)收應(yīng)付對上。
老師,請問實收資本A公司貸方1620萬,B公司貸方180萬,盈余公積貸方170萬,利潤分配-未分配利潤貸方600萬,其他應(yīng)收款A(yù)公司借方2570萬,公司注銷后只有這4個科目有余額,如何做賬讓科目余額為0
辭退員工離職補償平均工資看近十二個月的應(yīng)發(fā)工資合計除以12還是看實發(fā)工資合計除以12,包括個人承擔(dān)的社保公積金 個稅嗎
老師,匯算清繳調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費和福利服,我會計分錄需要錄分錄嗎?如果需要怎么錄
電商公司只報了7至9月的收入,之前都是0申報的補開7月之前的進項發(fā)票可以嗎
老師,我想問哈退役軍人的減免每年抵減9000,是指減免增值稅,不夠減,再去減附加稅嗎?
公司出售了一批固定資產(chǎn),有一些是已計提折舊完的了,有一些還沒有,取得收入走的私賬,這部分主要怎么賬務(wù)處理和稅務(wù)申報
老師個人去大廳開代開具植物油發(fā)票一次性開6.5萬需要繳納稅款嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品是自己用看見科目怎么做
公司給公司開具租賃發(fā)票,一個季度超過30萬,有減征政策嗎?
這是什么意思,具體要怎么操作呢
辭退員工離職補償平均工資看近十二個月的應(yīng)發(fā)工資合計除以12還是看實發(fā)工資合計除以12
已經(jīng)知道是h公司的問題,現(xiàn)在就是要直接把賬做的對得上
同學(xué)你好 H公司錯的具體數(shù)據(jù)是什么,把作錯的改正。沒有作的作上,多做的沖掉。
現(xiàn)在能不能直接一筆做平。把h公司的應(yīng)收應(yīng)付和a公司對上
該怎么做分錄
必須有詳細(xì)的,準(zhǔn)確的,經(jīng)得起查賬的證據(jù)作支撐情況下,可以一筆調(diào)。
那分錄該怎么做呢
什么原因錯了,金額多少,?然后咱們確定分錄