您好,別跨年,跨年存在風(fēng)險
老師們,下午好!請教暫估成本跨年沖銷,可以嗎?發(fā)票也是跨年的日期
老師:暫估成本可以跨幾個月或者跨年沖銷嗎?有時間規(guī)定嗎?
老師,請問2022年暫估了成本票,但是匯算或者以后都補不進來,這個暫估的那筆需要紅沖掉嗎?哪個月紅沖,匯算清繳時成本調(diào)減嗎
老師,我們公司有幾張成本票沒有開過來,明年1月份開過來,我這個季度先暫估一個成本,明年開票了在沖可以嗎?發(fā)票跨年開了了有影響嗎?
請問增值稅專票作廢、沖紅有時間規(guī)定嗎?比如本月開的票,下月或者跨年能作廢、沖紅嗎?還是本月開的,只能在本月作廢、沖紅?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
匯算清繳前沖銷不可以嗎?確實供應(yīng)商這個月開不出發(fā)票來
匯算清繳前也取得不了是吧
匯算清繳前可以今年的暫估成本的發(fā)票收到
那就可以的了這個
老師:你的意思就是,匯算清繳前把上年底的暫估成本發(fā)票入賬就是可以了,對吧?那今年的發(fā)票不夠,可以繼續(xù)做暫估嗎?謝謝
對的,是這個意思的哈