你好,還有提出貸方余額加進去了嗎?
你好,應(yīng)收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預(yù)收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負(fù)債表重組后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是怎么計算的呢
老師請問資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)付賬款是期初貸方余額,加上貸方發(fā)生額合計數(shù)減去借方余額合計數(shù)得到嗎
一般資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額取的數(shù)怎么來的,比如我的余額表借方10000,貸方20000,這個資產(chǎn)負(fù)債表怎么取數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債合計,從科目余額表怎么看呢。,期末余額合計嗎
負(fù)債小計的貸方余額-借方余額得不到資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債合計呢,
老師,您好,請問我想查一下2002年至今的江蘇省平均工資在哪里能查,我在模擬計算養(yǎng)老金,謝謝
這個費用具體指的什么
其他應(yīng)收款-員工轉(zhuǎn)營業(yè)外支出需要員工申報個稅嗎?
老師好,我們有個跨區(qū)域跨市區(qū)的工地,需要開具9個點增值稅專用發(fā)票,含稅金額300多萬,我想問下到時預(yù)交稅款時進行抵扣怎么操作,所得稅稅預(yù)交要全額預(yù)交嗎?謝謝!
老師企業(yè)正真虧損了多少看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤還是看利潤表里的凈利潤本年累計數(shù)
老師,學(xué)校有個超市是小規(guī)模,獨立核算的,現(xiàn)供應(yīng)商不能按實際采購品名開具發(fā)票,只能合并開大類,比如牛奶、飲料等,只能開品名“飲料”的發(fā)票,能接收嗎?
老師。我們有A,B兩個公司,都給客戶出過貨,25年A公司不出貨了,現(xiàn)在A公司把剩余發(fā)票給客戶開票了,回款時客戶說他們和A公司的賬清了,回款只能回到B公司,對賬的時候業(yè)務(wù)把兩家公司的賬合起來對的,總賬對上的,業(yè)務(wù)意思回款回到B公司,我們公司內(nèi)部自己調(diào)賬,能內(nèi)部調(diào)賬么,扯皮多了擔(dān)心客戶回款不利索
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費用(包括用餐和會議費用)一起分?jǐn)?,總共有六家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店,酒店也給我們公司開了發(fā)票,那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊趺撮_發(fā)票給他們?如果開分割單給他們,那分割單怎么個分法?假如總額是10萬元,每家分割2萬元,那分割單怎么填
需要計提,老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費用。那1-3月份的所得稅費用,應(yīng)該怎么處理呢,計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當(dāng)費用減掉
老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計金額是付的47772.4,老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
還有提出貸方余額加進去了嗎?
對的是的,需要加進去的期初期初余額。
為啥加期初,公式是怎么樣的
求負(fù)債合計數(shù)
負(fù)債的期末數(shù),怎么看科目余額表求出來
期初余額加貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額等于期末余額。
負(fù)債小計的貸方余額-借方余額得不到資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債合計呢,
直接用負(fù)債的期末貸方余額-期初借方余額
你說的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?截圖看一下。
但是不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末合計數(shù)
你好,你截圖看一下的,這個是軟件自動出來的嗎。
就是我想算資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)
上面是資產(chǎn)負(fù)債表的合計數(shù),下面是科目余額表
你好,那應(yīng)該是這個負(fù)債的期末貸方減去借方余額等于你的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額。