借銀行存款 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
增量留底和存量留底,現(xiàn)在的政策是需要退哪些留底
請問有增量留底退稅,需要做哪些分錄呢?
請問增量留底退稅需要做哪些分錄呢?
請給增量留底的退稅款,需要做哪些分錄?
公司收到存量留底退稅款,怎樣做賬,需要交哪些稅嗎?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設施,涉及多個項目分類,多種結算方式,支付款時,怎樣做分錄
提供裝卸搬運服務,適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個??即鸢革@示說法恰當,我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應當書面與治理層溝通嗎?非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷應當書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學校食堂獨立核算和不獨立核算的區(qū)別是啥
老師幫計算一下這道題
老師我們這個月收入153218.92毛利率是15%老師我們結轉多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
每個月都結轉了增值稅到未交增值稅科目里面,這個有沒有影響?
你好,月末在結轉就可以的 借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。
好的,老師,請問年底的時候怎么把應交稅費-應交增值稅的三級科目全部結轉到二級呢?
不是這么理解的,銷項、進項,還有進項轉出,分別結轉到轉出未交增值稅,如果需要交稅的話,再把它結轉到未交增值稅,如果有留底的話,轉出未交增值稅,貸借方有留底就可以了。
老師,我們年底的時候,還有以下幾個三級科目轉出未交增值稅、減免稅款、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額。不知道怎么處理合適
把它結轉到轉出未交增值稅里面。
以上科目可以全部結轉到:轉出未交增值稅嗎?
你好是的,是這么做的。