直接做費用就可以的。
老師,銀行手續(xù)費如果銀行流水10月份給支付了,但是票開在了11月份。那我做10月份的帳是直接財務費用手續(xù)費貸銀行存款。還是說掛賬
老師,請問我想做公司內賬。外賬是根據下進銷項發(fā)票,銀行流水,正規(guī)發(fā)票,做的。那內賬是根據什么做?銷項發(fā)票需要做,那進項發(fā)票還做嗎?還有我是直接根據銀行流水花了多少,不管有沒有正規(guī)發(fā)票直接入帳么?我現在搞不清楚,內賬應該依據什么入賬了。
請問,在沒有收到銀行手續(xù)費發(fā)票之前,我是先做預付賬款,等收到了發(fā)票再沖還是直接做到財務費用里,等收到專票了再沖財務費用?
請問下內賬我在做銀行流水時,是支付的代辦服務費,目前沒有收到發(fā)票請問我是掛賬和還是直接做費用?
老師你好,請問收到合作物流公司的發(fā)票并付完款,做賬時直接借費用,貸銀行,還是要過下應付賬款?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯系也沒聯系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
請問下公司內賬和外賬對于做銀行這塊有什么不一樣嗎?
老師您好,要是我直接做費用的話那要是后期對方又開發(fā)票過來我怎么入賬呢
你好,內張按照實際業(yè)務來,不管有沒有發(fā)票,自己老板看 外賬根據稅法的規(guī)定、準則的要求來做, 給稅務局看。
但是的話要是老板要看往來有沒有收到款的話,差不差發(fā)票我要是直接做費用我也不知道差不差發(fā)票那些呢
你好,內張你老板還統(tǒng)計收不收發(fā)票?
嗯嗯,就看往來,看對方還差我們對少錢,對于我們已經付出去的賬目要看對方有沒有開發(fā)票進來
我以前是做外賬的,所以我有點不清楚這個區(qū)別,感覺有區(qū)別又感覺沒有區(qū)別一樣
借預付賬款貸銀行存款,或者是借其他應收款貸銀行
掛往來科目都是沒有給你們開發(fā)票。