同學您好,您好,借:預付賬款,貸:銀行存款,次月,借:管理費用房租,應交稅金-應交增值稅(進項)貸:預付賬款
老師,我們公司有出租業(yè)務。先在外面租一個房子,然后將房子又出租給別人。請問我們在外面租房會計分錄怎么做?我們將房子出租給別人又怎么做會計分錄,謝謝!
老師您好,請問一下,計提社保和繳納社保的分錄怎么做謝謝
老師,請問我們是一般納稅人貿(mào)易公司,新公司籌建期,繳納一年的辦公室租賃費會計分錄怎么做呢?謝謝!
請問老師,我們借的一年的房租款,沒有進銀行,直接預交房租了,請問會計分錄怎么做?謝謝!
老師好,印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅計提、繳納會計分錄怎么做的?謝謝
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師是我借的錢交房租
要用銀行存款嗎?我提前三天交一年的房租,沒有預交嗎?
同學您好,您好,借:預付賬款,貸:其他應付款-借款,
要用銀行存款嗎?我提前三天交一年的房租,沒有預交嗎?
沒有增值稅
對不起老師沒注意看你有寫預交
沒有增值稅可不做這行記錄的