你好 等下 寫完分錄 發(fā)你呀?
4)出售閑置機(jī)器設(shè)備一臺,該設(shè)備原值850萬元,已提折舊760萬元,清理過程中以銀行存款支付清理費(fèi)用10萬元,取得變價(jià)收入90萬元(不考慮增值稅)。老師銀行存款支付清理費(fèi)用記入哪個(gè)科目
乙公司出售一臺設(shè)備,其購入價(jià)為150萬元已計(jì)提折舊60萬元,未計(jì)提減值不含稅售價(jià)為100萬,增值稅1萬該設(shè)備另在固定資產(chǎn)出售過程中以銀行存款支付清理費(fèi)等萬元,未取得發(fā)票現(xiàn)己辦理了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)要:做出出售設(shè)備的相關(guān)賬務(wù)處理
乙公司出售一臺設(shè)備,其購入價(jià)為150萬元已計(jì)提折舊60萬元,未計(jì)提減值不含稅售價(jià)為100萬,增值稅1萬該設(shè)備另在固定資產(chǎn)出售過程中以銀行存款支付清理費(fèi)等萬元,未取得發(fā)票現(xiàn)己辦理了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)要:做出出售設(shè)備的相關(guān)賬務(wù)處理
乙公司出售一臺設(shè)備,其購入價(jià)為150萬元已計(jì)提折舊60萬元,未計(jì)提減值不含稅售價(jià)為100萬,增值稅1萬該設(shè)備另在固定資產(chǎn)出售過程中以銀行存款支付清理費(fèi)等萬元,未取得發(fā)票現(xiàn)己辦理了財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)要:做出出售設(shè)備的相關(guān)賬務(wù)處理
5,某公司轉(zhuǎn)產(chǎn),將-一臺原價(jià)46萬,已提折1日17.5萬元的生產(chǎn)設(shè)備出售給華聯(lián)公司,開出增值稅專用發(fā)票,貨款28萬,增增值稅3,64萬。假設(shè)該公司沒有對該設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備,上謎款場均通過銀行存款收付,該公司應(yīng)做怎樣的賬務(wù)處理。
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
你好 借固定資產(chǎn)清理30計(jì)折舊 20 貸固定資產(chǎn)? 50 借 固定資產(chǎn)清理,1,貸銀行存款 1 借銀行 25? 貸固定資產(chǎn)清理21.75? 應(yīng)交稅費(fèi) 3.25 借資產(chǎn)處置損益 ,貸 固定資產(chǎn)清理?