同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師,你好,我想問(wèn)下,我們付給供應(yīng)商款后,供應(yīng)商一直沒(méi)有開(kāi)票給我們,過(guò)了幾個(gè)月后,供應(yīng)商公司抬頭煥了,改了幾個(gè)字,現(xiàn)在用新的抬頭直接給我們開(kāi)票,需要他們的證明么? 因?yàn)楦犊钯~戶和現(xiàn)在開(kāi)票抬頭不一致
老師中午好 請(qǐng)問(wèn)一下之前他們的預(yù)付款或備用金無(wú)票的,現(xiàn)在開(kāi)票來(lái)抵了,之前分錄是: 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存 那請(qǐng)問(wèn)一下老師他們現(xiàn)在開(kāi)票或是代開(kāi)發(fā)票來(lái)抵了如何做賬,我不太會(huì)沖抵第一次 謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司代客戶收取了他們的貨款,客戶和我們也有往來(lái)款,客戶的意思是寫(xiě)了個(gè)委托代收款說(shuō)明,我就可以直接把這筆代收款入我們和客戶的往來(lái)款嗎?比如最開(kāi)始我們收到客戶的款入的預(yù)收賬款,現(xiàn)在代客戶收的他們的貨款我還是入預(yù)收賬款嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下,我們上個(gè)月收了客戶的預(yù)付款30%,這個(gè)月按照合同約定,我們先開(kāi)50%的發(fā)票給客戶,然后客戶再支付30%的款,但是現(xiàn)在還沒(méi)收到款,貨也沒(méi)發(fā),那我開(kāi)票了,應(yīng)該怎樣做賬呢,謝謝!
老師好,客戶欠我們幾年的往來(lái)款,票早就開(kāi)了。現(xiàn)在付款時(shí),有個(gè)零頭他不想付了。請(qǐng)問(wèn)收不到的這個(gè)零頭如何記賬?謝謝!
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢