你好,同學(xué),直接在原來(lái)的表加上不開(kāi)票部分,再申報(bào)是這樣的,
以前月份報(bào)了未開(kāi)票收入,上個(gè)月沖了一部分申報(bào)報(bào)表的時(shí)候都正常,這個(gè)月沖無(wú)票收入申報(bào)的時(shí)候顯示票表比對(duì)不通過(guò)是什么原因
已報(bào)過(guò)11月的稅,怎樣更正增值稅申報(bào)表,要加上不開(kāi)票收入部分!直接在原來(lái)的表加上不開(kāi)票部分,再申報(bào)嗎?還是只申報(bào)不開(kāi)票部分
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來(lái)是增值稅申報(bào)表多了無(wú)票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無(wú)票收入?這部分無(wú)票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來(lái)是增值稅申報(bào)表多了無(wú)票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無(wú)票收入?這部分無(wú)票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開(kāi)票欄次,把上月已申報(bào)的未開(kāi)票做負(fù)數(shù)填列?
老師這4個(gè)公式都是求的什么 迷惑了
老師您好:在這圖片,開(kāi)頭的“某運(yùn)輸公司按照規(guī)定”,該選擇哪答案? 麻煩幫馮同學(xué)解答處理。謝謝??!
老師399課還能換869的課了嗎
老師最后一個(gè)分局幫忙解析一下,謝謝
關(guān)于個(gè)稅系統(tǒng),備案辦稅人員信息。小規(guī)模個(gè)體戶。電子 稅務(wù)局老板報(bào)的稅。個(gè)稅備案辦稅人員信息可。以填老板的嗎
工商年檢,是不是這樣就算結(jié)束了
老師,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,這樣打了款的費(fèi)用需要調(diào)賬嗎
老師好,幫忙看看分錄,基建期
老師,執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè),如果24年銷(xiāo)售一批貨,25年發(fā)生跨年銷(xiāo)售退回并開(kāi)具紅字發(fā)票。調(diào)整報(bào)表,假設(shè)24年度匯算清繳未完成,調(diào)整24年財(cái)務(wù)報(bào)表,要反結(jié)帳到24年調(diào)整嗎?實(shí)際操作怎么做?
老師,個(gè)體工商戶用報(bào)稅嗎?沒(méi)有對(duì)公賬戶
不會(huì)重復(fù)扣款是嗎?
申報(bào)過(guò)一次,扣過(guò)一次款了
再全部收入申報(bào),不會(huì)重復(fù)扣款吧?
你好,不會(huì)重復(fù)扣款的