你好 借:工程物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款

A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年3月31日資產(chǎn)負(fù)表部分項目余額如表所示:單位:萬元項目期末余額貨幣資金2136.55應(yīng)收票據(jù)200存貨563.55短期借款500資本公積3002021年4月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2日,外購一批工程物資用于建設(shè)生產(chǎn)線,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,以上款項以銀行匯票存款支付。當(dāng)日工程物資全部被工程領(lǐng)用。(2)15日,向甲公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元,增值稅稅額為52萬元,該批商品的成本為350萬元,已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為20萬元,甲公司向A公司開具一張金額為452萬元的銀行承兌匯票。(3)20日,以銀行存款歸還200萬元借款,該筆借款于2018年4月21日借入。(4)23日,接受A公司以原材料投資,該批原材料公允價值為1200萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款1200萬元,增值稅稅額156萬元。根據(jù)協(xié)議約定,A
業(yè)務(wù)資料】ABC公司為增值稅一般納稅人,增值稅適用稅率為13%。在生產(chǎn)經(jīng)營期間以自營方式同時建造一條生產(chǎn)線和一座廠房。20×1年1月至7月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。1.1月10日,為建造生產(chǎn)線購入C工程物資一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元,增值稅額為26萬元;為建造廠房購入B工程物資一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,增值稅額為13萬元,款項已支付。2.1月20日,建造生產(chǎn)線領(lǐng)用C工程物資180萬元,建造廠房領(lǐng)用B工程物資100萬元。3.6月30日,建造生產(chǎn)線和廠房的工程人員職工薪酬合計I65萬元,其中生產(chǎn)線為115萬元,廠房為50萬元。4.6月30日,工程建設(shè)期間領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料合計為45萬元,其中生產(chǎn)線耗用原材料為35萬元,廠房耗用原材料為10萬元。5.7月1日,生產(chǎn)線發(fā)生負(fù)荷聯(lián)合試車費(fèi)2萬元,以銀行存款支付。6.7月30日,生產(chǎn)線和廠房達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用。【要求】分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計分錄。
1月20日,管理部門購入一臺不需安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為640萬元,增值稅稅額為83.2萬元,另發(fā)生運(yùn)費(fèi)5萬元,增值稅稅額為0.45萬元,款項均以銀行存款支付,根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定增值稅可以抵扣。
A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)4月1日,接受甲公司以現(xiàn)金進(jìn)行的投資,投資款項為600萬元,已收到并存入銀行。根據(jù)投資協(xié)議約定,甲公司在A公司注冊資本中享有份額的金額為480萬元。(2)5月5日,A公司決定建造一條管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400萬元,增值稅稅額為52萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。會計分錄怎么寫
(2)2022年1月1日,為改良生產(chǎn)線購入工程物資A一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,根據(jù)稅法規(guī)定增值稅可以抵扣。為建造廠房購入工程物資B一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,根據(jù)稅法規(guī)定增值稅可以抵扣。全部款項已用銀行存款支付。寫分錄
老師,個體戶一般納稅人,雇個司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤,這個費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報關(guān)單是個和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對嗎?
老師,咨詢個問題,有個餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對公賬戶可以嗎
老師,請問新成立的個體工商戶,自動核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報這個稅,也沒有風(fēng)險了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯吧差額104元,也計入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)