你好,在你單位的系統(tǒng)里面也是按照工資來申報就可以了
公司員工在其他公司上社保,發(fā)工資交個稅,在我們公司也有所得,在個稅系統(tǒng)上申報時如何操作
公司給員工繳納社保也申報了個稅正常發(fā)放工資,現(xiàn)在領(lǐng)導讓其他公司給發(fā)工資申報個稅,但是我們這邊社保不轉(zhuǎn),怎么操作呀
老師,如果公司員工在另外一個公司發(fā)工資。在我們這個公司交社保。我們也不給他發(fā)工資。這個我公司申報個稅,應(yīng)該怎么申報?需要把他個人的社保填寫系統(tǒng)嗎。
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
也是按照正常的綜合薪金所得里面申報就可以嗎?
你好 是的 是這么做的。