你好;? ? 1.? ? 實際提供了服務(wù)了。 走? ? 應(yīng)收賬款? 哦; 不是? ?不做收入;? 如果已經(jīng)是無票收入 了 要計提增值稅的??
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個月。 6.1-6.29日學(xué)員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個月。 6.1-6.29日學(xué)員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預(yù)收款10萬 開具10萬的服務(wù)費專票 今年實際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費 銷項稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發(fā)生的服務(wù)費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應(yīng)付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫!
老師:您好!我們是律師事務(wù)所-主營業(yè)務(wù)是:提供法律服務(wù),根據(jù)客戶要求需先開具發(fā)票,但是還未收到律師費,可以先不確認收入嗎?那應(yīng)該怎樣寫會計分錄呢?開票了是需要先交增值稅的對吧?辛苦老師解答一下,謝謝~
老師6月異地項目預(yù)繳了2%的稅款然后這2%的稅款可以在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不抵扣留到以后抵扣嗎這個月想交點增值稅
公司未分配利潤5萬,要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,涉及到交哪些稅,怎么計算
老師,我想問問一下。我們是午托的公司,已經(jīng)辦理了一證多址了,最多只能掛2個地址。現(xiàn)在我們學(xué)生增加了,又租了一個地方,請問現(xiàn)在是重新辦理一個公司,還是注冊一個分公司
同時有好幾家個體戶的法人給A公司(一般納稅人)開票,又在A公司上班,可以在A公司做工資么?
老師們好 請問我們是個體戶 對方和我們簽合同以個人名義簽的 要求我們開發(fā)票給公司 后續(xù)出了一個公司委托個人的函 這種可以給他們開票嗎?
老師,23年畢業(yè)的目前可以考中級么
假設(shè)項目需要支付1000萬業(yè)務(wù)費,但都是無票支出,該費用怎么才能合理入賬和取出現(xiàn)金? 對方不會提供個體及業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票,走用工平臺只能付小額。對方要現(xiàn)金。
老師,新公司稅務(wù)登記,沒有實絞,投資總額寫多少了
勞務(wù)報酬一年不超過6萬還交個稅嗎?
老師,我們可以這第一季度和第二季度各計提七八萬的管理費用-工資嗎?然后平時我們也不申報她們的工資,后期有成本票了,再把計提的工資紅沖了
但是工作還未啟動呢 也沒收到錢啊 可以先不確認收入嗎
?你好;? ? ? 沒有啟動就不做收入; 對的??
那會計分錄怎么寫呢
增值稅是需要提前交了對嗎
你好;? 那不做賬 ; 除非你開票出去了。 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅??
開票了 不用做賬嗎?
我想問的是先開具發(fā)票,款項未收,不確認收入,那應(yīng)該怎樣寫會計分錄呢?
你好1;? ? ?需要做賬;? ? ?借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅? ?;這樣來做賬的;? ??
好的,謝謝!
不客氣的; 幫到你就好? ?