你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:生產(chǎn)成本 制造費用 ? ? ?管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為800元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖氣市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。要求:請編制甲公司實際發(fā)放福利時的相關(guān)會計分錄。
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170 名為直接參加生產(chǎn)的職 工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為 900元的電 暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器不含增值稅的市場售價為每 臺 1000 元,甲公司銷售商品適用的增值稅稅率為 13% 要求:請為甲公司進(jìn)行相關(guān)會計處理。
.3月20日,甲公司決定將自產(chǎn)的空調(diào)作為福利發(fā)給 200名職工,其中160名為直接參加產(chǎn)品生產(chǎn)的職工,20名為生產(chǎn)車間的管理人員,20名為總部管理人員。每臺空調(diào)的生產(chǎn)成本為1800元,該型號的空調(diào)市場售價為2000元/臺,適用的增值稅稅率為13%。3月25日,甲公司向職工發(fā)放了 200臺空調(diào)。(甲有限責(zé)任公司(以下簡稱甲公司)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,甲公司 2022年發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動資料如下,請編制業(yè)務(wù)活動的相關(guān)會計分錄)
甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為銷售部門的職工,30名為總部管理人員。2019年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。(老師詳細(xì)一點)
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧