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資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話(huà),我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


計(jì)算本月材料成本差異率=(-4000+50000+1000-50*1000+90000+3000-2000*50)/(250000+1000*50+2000*50)
計(jì)算出等于-2.5% 甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用A材料3 000公斤,分?jǐn)?000*50*-2.5%=-3750 車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用A材料500公斤,分?jǐn)?00*50*-2.5%=--625 管理部門(mén)領(lǐng)用A材料100公斤,分?jǐn)?00*50*-2.5%=-125
1借,材料采購(gòu)51000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)8200 貸,銀行存款59200
2借,原材料50000 材料成本差異差異1000 貸,材料采購(gòu)51000
3借,材料采購(gòu)93000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)14880 貸,銀行存款107880
借,原材料100000 貸,材料采購(gòu)93000 材料成本差異7000
4借,生產(chǎn)成本~a150000 制造費(fèi)用25000 管理費(fèi)用5000 貸,原材料180000
借,材料成本差異4500 貸,生產(chǎn)成本~a3750 制造費(fèi)用625 管理費(fèi)用125
感謝同學(xué)五星好評(píng)一下