同學(xué)你好,表4資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)數(shù)據(jù)中已包含本年凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)額。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)后的期末余額,所以不需要再考慮本年凈利潤(rùn)
老師,你好,根據(jù)資料三,題目要求算2017年度合并資產(chǎn)負(fù)債表的抵銷分錄,第二張圖片是我自己寫的,2017年子公司調(diào)整后的凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)該怎么算?
老師,這個(gè)題問的是調(diào)減的未分配利潤(rùn),為什么把當(dāng)年調(diào)減的管理費(fèi)用加進(jìn)去了
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本期數(shù)不等于累計(jì)數(shù),原因是什么? 你好,應(yīng)當(dāng)是凈利潤(rùn)的本年累計(jì),如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù),需要考慮進(jìn)來(lái)。 老師,以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒有數(shù)呢
關(guān)于未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的問題:我的前一個(gè)會(huì)計(jì)在去年年末把未分配利潤(rùn)的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)的借方去了(本年利潤(rùn)期末余額在貸方,未分配利潤(rùn)這個(gè)科目她好幾年都沒用過),她說這兩個(gè)科目是通用的,我覺得不太對(duì)想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤(rùn),借方負(fù)數(shù)本年利潤(rùn),相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來(lái)了,而且把上年的本年利潤(rùn)貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問我這么操作是正確的嗎
中級(jí)財(cái)管,圖片題目,未分配利潤(rùn)怎么沒把當(dāng)年凈利潤(rùn)加進(jìn)去
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來(lái),過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金