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老師倉庫提交申請報(bào)廢一批物料,有些賬上有實(shí)物無,有些實(shí)物有賬上無,還有些就是賬上不符,那我怎么賬務(wù)處理?

2022-12-13 20:03
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-13 20:05

同學(xué),你好 那需要調(diào)平 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品

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快賬用戶1091 追問 2022-12-13 20:06

是原材料哦,需要稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-13 20:06

同學(xué),你好 這個(gè)需要的

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你應(yīng)該這么做,盤虧盤盈。
2022-12-13
同學(xué),你好 那需要調(diào)平 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
2022-12-13
你好 做盤虧處理, 管理原因的記管理費(fèi)用?
2021-08-26
你好,更正以前錯(cuò)誤分錄
2024-04-03
你好,這些客戶還能聯(lián)系上嗎?能和對方企業(yè)核對一下嗎?
2023-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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