同學(xué),你好 那需要調(diào)平 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
老師倉庫提交申請報(bào)廢一批物料,有些賬上有實(shí)物無,有些實(shí)物有賬上無,還有些就是賬上不符,那我怎么賬務(wù)處理?
老師倉庫提交申請報(bào)廢一批物料,有些賬上有實(shí)物無,有些實(shí)物有賬上無,還有些就是賬上不符,那我怎么賬務(wù)處理?
你好老師,幾個(gè)事業(yè)單位要合并到一套賬,各單位老賬往來賬款應(yīng)收應(yīng)付都無從核實(shí)了,還有一些資產(chǎn)類的庫存物品賬上有實(shí)物沒有了,應(yīng)該怎么處理核銷?都需要什么手續(xù)???如果沒經(jīng)過清理按照老賬合并到一套賬會(huì)有什么后遺癥?麻煩老師指點(diǎn),謝謝您啦!
你好老師,我們幾個(gè)事業(yè)單位要合并到一套賬,各單位老賬往來賬款應(yīng)收應(yīng)付都無從落實(shí),還有資產(chǎn)類的庫存物品賬實(shí)不符了賬上有數(shù)實(shí)物已無,如果進(jìn)行清理核銷需要什么手續(xù)?。?/p>
老師 我們賬上有一些無形資產(chǎn) 但是實(shí)際并沒有 請問怎么處理?。孔霰P虧嗎?
每月15號發(fā)上月工資,5月份計(jì)提工資9萬多,6月份銀行對賬單實(shí)際支付工資9萬多是對著呢,而且都是真實(shí)發(fā)放的工資數(shù)目,6月份賬是不是也需要計(jì)提6月份的工資,然后7月15號發(fā)放阿,公司目前不繳稅,這樣工資做成真實(shí)的,是不是費(fèi)用會(huì)很多,以后繳稅了,這樣可以嗎
老師。我現(xiàn)在面試了一家定制紙箱廠的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我現(xiàn)在還不知道怎么去入手,我自己理了一張流程圖,請你幫我看看有沒有問題,哪里不對
老師,有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)注冊資金是10萬元,實(shí)繳也夠10萬了,如果虧損了,然后又有經(jīng)濟(jì)糾紛,那還需要承擔(dān)超過注冊資金以上的經(jīng)濟(jì)責(zé)任嗎?
老師,我是一般納稅人運(yùn)輸公司,現(xiàn)在稅務(wù)局更新的系統(tǒng),必須交社保嗎
小規(guī)模,公司實(shí)繳時(shí),是先計(jì)提印花稅對吧老師?會(huì)計(jì)分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎?
老師融資租賃會(huì)計(jì)分錄怎么做
中級實(shí)務(wù)《所得稅》章節(jié),會(huì)計(jì)計(jì)稅基礎(chǔ)是220萬,但稅法角度只讓你抵扣192萬,所以多了得加回來。如何理解這個(gè)“多了得加回來”?不是會(huì)計(jì)比稅法多,應(yīng)該要減去嗎?
請問公司購買手機(jī),公司用的,票還沒有開回來,怎么入賬?分錄是什么
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個(gè)月的賬沒有做,報(bào)稅是0申報(bào),如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個(gè)月的稅嗎?就是說可以重新申報(bào)嗎?公司是小規(guī)模
是原材料哦,需要稅額轉(zhuǎn)出嗎?
同學(xué),你好 這個(gè)需要的