同學(xué)你好 這個(gè)是修理修配服務(wù)135
老師您好,我公司為一般納稅人,給對(duì)方銷售了一批設(shè)備,設(shè)備為實(shí)驗(yàn)室研究設(shè)備,本次還提供了安裝服務(wù),現(xiàn)在要給對(duì)方開具安裝服務(wù)的專票,咨詢一下我這個(gè)安裝費(fèi)的稅率是多少的,然后在開票系統(tǒng)中應(yīng)該選擇哪個(gè)稅務(wù)編碼?感謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)下給高鐵行車公寓做服務(wù),對(duì)方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來(lái)這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭(zhēng)取是嗎,老師請(qǐng)問(wèn)下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)我銷售攝像機(jī)及網(wǎng)線點(diǎn)位,這兩項(xiàng)我分別開票。設(shè)備開設(shè)備的,安裝費(fèi)開安裝費(fèi),但是安裝費(fèi)的稅收編碼是建筑服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否可以這么開?有人說(shuō)可以,有人說(shuō)不可以。因?yàn)槲沂沁@樣開具的,對(duì)方說(shuō)不能接受有建筑服務(wù)這個(gè)體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個(gè)明確的答復(fù),但也說(shuō)不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應(yīng)該怎么開。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
中央廚房嫁接燃?xì)夤艿?,要付這個(gè)人工費(fèi)。對(duì)方是一般納稅人票上開的是*勞務(wù)*修理服務(wù),6%稅率,感覺不對(duì),應(yīng)該選哪個(gè)稅收分類編碼
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開出給對(duì)方一張土方工程分包的發(fā)票,開票內(nèi)容選擇建筑服務(wù)-工程服務(wù)就可以了吧?但是稅率我不知道應(yīng)該選擇多少,我是在開票系統(tǒng)新增了一個(gè)名稱,工程服務(wù),但是這個(gè)稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個(gè),我們是一般納稅人,查看之前開票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關(guān)資料附上,麻煩老師幫解答一下
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
稅收分類編碼以及稅率
同學(xué)你好 修理修配勞務(wù)勞務(wù)20213%