你好,需要填寫具體商品名稱。
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,咨詢一個問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務。公司與客戶簽合同寫的是一個總體價格,對車價,上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費用項目。公司上戶,加裝業(yè)務是外包出去的。開票給客戶僅開了車價部分,對上戶等其他費用未開具,而是讓代辦上戶方開票時抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認無票收入。這種操作有什么稅務風險呢?
你好,老師,我們是商貿型公司批發(fā)行業(yè),上面有2-30個廠家,每個廠家生產的品類都不一樣,但是目前只有3個廠家可以開進項發(fā)票抵扣,我們給下面客戶發(fā)貨的單品種類又繁多,全部包含了這2-30個廠家的單品,我想問下我們給下面客戶開票要怎么操作呢?可以只開有進項票這3個廠家的品類單品嗎?這3個廠家的庫存可以把數量加大開嗎?而且不是所有客戶都需要發(fā)票的,確實能開進項票的廠家太少了,老師有沒有什么好的建議呢?比如我是批發(fā)廚房用品的,有鍋,碗,筷子,盤子,杯子等等,但是只有鍋,碗,筷子廠家的品類有進項票,我也只能開這3個廠家的,盤子,杯子客戶也上過就開不了票,大概就是這個意思,不知道我表達清楚沒有?公司是一般納稅人
老師,咨詢下,廣告公司開的l萬多的發(fā)票只寫個印刷品其他印刷品一批,沒寫明細這種可以不呢
老師您好,我們是一家小規(guī)模廣告公司,給客戶設計制作印刷安裝各類廣告,開具的發(fā)票有時是“設計服務”,有時是“印刷品”,不知道這樣開票對不對?我不是很清楚設計服務和印刷品的區(qū)分,也不清楚哪個要交文化事業(yè)建設費(以前我們都沒有主動申報文建費,也沒有這個稅費種),請老師指導一下,謝謝
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調撥單刪除了怎么恢復是麗晶系統(tǒng)上傳過來的
我公司供貨廠家被立案調查了,稅局通知我司配合調查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財務,沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現金流量是支付其他與經營活動有關的現金,嗎退回保證金的現金流量是什么啊
主營業(yè)務收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分攤嗎?
其他公司入股設備之前沒有入賬,現在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現在要過戶給個人,其實是個朋友,這個個人不會給我們支付款項,但是我們需要視同銷售,那這個的話還不能低于市場價太多,這個車目前正常折舊賬面價值有40萬,但是我要去申報增值稅要申報的話,如果他這個車出了事故,價值遠低于賬面價值,需要出具相應什么作證資料來證明,稅務這面會沒有風險,
如果開票主營業(yè)務收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應商再加工,像這種返到廠家時未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會增加庫存的數量
老師,這個題的解析開發(fā)產品為什么不是280呢?貸方不應該是賬面原值嗎?
比如每印刷一個什么東西都要開成明細出來嗎
有一附件可以不
對方要是提供服務就是具體的印刷服務。
里面還有衣服
衣服需要開具,具體衣服名稱。