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這個月開機械租賃票發(fā)現(xiàn)增值稅申報表附表三的本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額免稅銷售額有開票的金額。是對的嗎?

2022-12-13 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 14:55

附表3里邊不會有金額的哈,只有差額征稅才填這個

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快賬用戶5521 追問 2022-12-13 15:03

不是我填的,是他自己生成的。金額就是開票的金額

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齊紅老師 解答 2022-12-13 15:06

你這個業(yè)務(wù)那個表不會有金額的,可以刪除不呢?

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快賬用戶5521 追問 2022-12-13 15:19

不可以,是機械租賃票的金額,銷售買東西沒有金額。改不了

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齊紅老師 解答 2022-12-13 15:22

附表三由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫。

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附表3里邊不會有金額的哈,只有差額征稅才填這個
2022-12-13
同學(xué)你好 對的 是免稅銷售額
2023-03-08
你好,只要是開了服務(wù)類的發(fā)票都要填寫第一列。 這里是填寫的價稅合計。
2024-05-08
開了服務(wù)的發(fā)票得填寫 13%的貨物的不填寫
2021-05-15
你好,“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”這一欄在增值稅及附加稅費申報表附列資料三中,主要是用于填寫納稅人提供的不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)中的免稅銷售額。 具體來說,這一欄要求納稅人填寫的是,在營業(yè)稅改征增值稅后,屬于免稅項目的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額。這些銷售額通常是已經(jīng)扣除了增值稅的,即“價稅合計”的金額。這里的“價稅合計”指的是銷售貨物行為中收入與增值稅的合計金額,因為銷售貨物的收入本身是不含增值稅的,但在確認銷售收入時,需要按照稅法的規(guī)定確認相關(guān)的增值稅。 需要注意的是,對于需要填寫這一欄的納稅人,通常是有不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)的納稅人。同時,如果納稅人有差額征稅業(yè)務(wù),還需要注意附表二和附表三之間的數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系。
2024-05-11
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