你好 這個(gè)是自動(dòng)退回的

小規(guī)模納稅人2020年第二季度沒有享受3%減按1%申報(bào)增值稅,且當(dāng)時(shí)已經(jīng)交稅。現(xiàn)在需要更正申報(bào)增值稅把多繳的稅金辦理退稅,請(qǐng)問附加稅都可以辦理更正后退稅嗎?
老師,我公司2020年第三季度在異地有預(yù)交增值稅,第三季度申報(bào)的時(shí)候忘了扣預(yù)交的。就去大廳更正申報(bào)了,稅務(wù)局網(wǎng)廳顯示已經(jīng)更正了,但是多交的這筆錢怎么沒有退呢,
老師好!今年1-6月的增值稅已申報(bào)并繳費(fèi),7月享受加計(jì)抵減政策,把之前交的增值稅及增值稅附加都退回來了,收到退費(fèi)怎么做分錄?
2022年1-2月正常申報(bào)增值稅及附加印花,3月有六稅兩費(fèi)的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費(fèi)的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報(bào)5月增值稅及附加的時(shí)候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報(bào)6月稅費(fèi)時(shí)抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報(bào)表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
報(bào)增值稅的時(shí)候忘了勾選享受六稅兩費(fèi)減免,就申報(bào)了并且已經(jīng)交了稅款,第二天更正申報(bào)之后,多交的附加稅怎么退回?
你好,注冊(cè)資金300萬,實(shí)收資本也已經(jīng)有了300.再收的注冊(cè)資本計(jì)入哪里
如果財(cái)務(wù)軟件無法自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅,那么除了先交報(bào)表申報(bào)企業(yè)所得稅后反結(jié)轉(zhuǎn)錄入企業(yè)所得稅外,還有更好的辦法嗎。
老師,用總公司底下的直營店開發(fā)票,是不是按他們的進(jìn)銷存銷售明細(xì)開就行呀?
老師快賬軟件咋下載,
會(huì)計(jì)憑證按年裝訂,裝訂了4本,三個(gè)月一本憑證,每本憑證封面起止日期是是1到12月還是 1到3月 4到6月這樣
老師,我們開出去的專票特定業(yè)務(wù)類型顯示農(nóng)產(chǎn)品,但是品項(xiàng)是水產(chǎn)水果類的,這個(gè)發(fā)票能不能正常用
個(gè)體工商戶一個(gè)月可以開多少票 稅點(diǎn)是多少 可以開增值稅專用發(fā)票嗎
我們公司是非房地產(chǎn)公司和于當(dāng)?shù)爻峭逗献?,我們現(xiàn)有公司只有一個(gè)土地作為出資,然后城投投資,進(jìn)行我們公司股權(quán)稀釋,增資擴(kuò)股。然后后期轉(zhuǎn)房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行開發(fā)住宅樓這樣情況前期土地增值稅,企業(yè)所得稅等等稅務(wù)處理及優(yōu)惠政策都有哪些求解答。
老師:我這邊有兩卡鋪位,一卡是以公司名義簽租賃合同,一卡是以個(gè)人名義簽租賃合同。但租金是用同一個(gè)銀行賬戶支付,例如付了1萬元租金,用公司抬頭開的發(fā)票只有5千,分錄怎么做?
老師好,甲方讓我們?cè)斓墓べY表,我我們也按照工資表的總金額給甲方開了票,甲方把工資打到每個(gè)工人的工資卡了,我這邊應(yīng)該怎么做分錄


不需要做申請(qǐng)什么的,會(huì)自己退回來哈?
是的,這個(gè)是多退少補(bǔ)的,但是后面是比較久的,你關(guān)注一下銀行流水久可以的
印花稅的買賣合同和購銷合同一樣嗎?
一樣的,其實(shí)就是換一個(gè)名稱的