同學(xué)你好 【第一步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”菜單項(xiàng),彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁(yè)面,提供兩種申請(qǐng)方式:購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。 (1)購(gòu)買方填開紅字信息表。根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:選擇已抵扣,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,直接點(diǎn)擊“下一步”。選擇未抵扣,需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,選擇發(fā)票填開日期,點(diǎn)擊“下一步”,進(jìn)入填開界面。購(gòu)方信息自動(dòng)帶出不可修改,其他信息根據(jù)原藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行填寫,確認(rèn)無(wú)誤,點(diǎn)擊“上傳”。 (2)銷售方申請(qǐng)?zhí)铋_紅字信息表。需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,選擇發(fā)票填開日期,點(diǎn)擊“下一步”。如果數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,進(jìn)入信息表填開界面時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,進(jìn)入信息表填開界面時(shí),銷方信息自動(dòng)帶出不可修改,其他信息需要進(jìn)行手工填寫。 【第二步】確認(rèn)信息無(wú)誤,點(diǎn)擊“上傳”。紅字發(fā)票信息表比對(duì)信息無(wú)誤,系統(tǒng)將提示“審核通過(guò)”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可繼續(xù)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開。 【第三步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”菜單項(xiàng),查詢待開具的負(fù)數(shù)發(fā)票信息,在對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后點(diǎn)擊“進(jìn)入開具”,進(jìn)行增值稅專用發(fā)票和增值稅電子專用負(fù)數(shù)發(fā)票開具。
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模,怎樣查看對(duì)方是否已經(jīng)抵扣?
老師,我是銷售方,不管對(duì)方是否抵扣都是我這邊填紅字信息表嗎
這個(gè)是查不到的哦
老師,我是銷售方,不管對(duì)方是否抵扣都是我這邊填紅字信息表嗎
同學(xué)你好 不是的 他們抵扣了就是他們申請(qǐng)
他們申請(qǐng)那我就只填寫負(fù)數(shù)那個(gè)信息表對(duì)嗎?
同學(xué)你好 不是 他們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表然后開紅字發(fā)票
老師,就是說(shuō)他們開好了紅字發(fā)票后我們銷售方要填寫什么
同學(xué)你好 他們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 不是紅字發(fā)票 他們申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表通過(guò)審核之后下載了然后發(fā)給你 你開紅字發(fā)票