同學你好 固定資產(chǎn)入帳時間是購入當月,次月起開始折舊

老師好,公司購買大型設備,分三次付款,每次付款間隔超過一個月,這個怎么處理賬務以及折舊呢
老師好,公司購買大型設備,分三次付款,每次付款間隔超過一個月,每次付款以后收到相應金額的發(fā)票,這個怎么處理賬務以及折舊呢
老師,您好。公司購買大型設備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務要怎么處理的呢。我看到有預付款,我只是做了預付款,但是老板說,我要知道這個設備的總額,我支付了多少, 設備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應付賬款呢,然后前面已做的賬務處理預付款,要怎么處理呢
老師好,公司去年購進了一個大型設備金額為300萬,約定了分好幾次付完,且?guī)状伍g隔加起來跨度將近一年,當時因為設備已經(jīng)收到了,我當時按照不含稅價格做了暫估入庫,并且在次月開始計提折舊,但是剛剛領導又說那個設備不要了,要退,這個我賬務怎么處理呀
老師好,公司去年購進了一個大型設備金額為300萬,約定了分好幾次付完,且?guī)状伍g隔加起來跨度將近一年,當時因為設備已經(jīng)收到了,我當時按照不含稅價格做了暫估入庫,并且在次月開始計提折舊,但是剛剛領導又說那個設備不要了,要退,這個我賬務怎么處理呀
給新員工繳納社保,基數(shù)填高了,10?剛申報,可以調(diào)整過來嗎,怎么調(diào)
老師公司借給法人款,用其他應收吧
如果殘疾人是2025年11月才安排入職的,那2025年的殘疾人保障金的計算,可以按照已經(jīng)安排一個人來算嗎,還是說按照入職的月份來折算
請問退稅有利潤要求嗎?可以平進平出嗎?
老師,公司以舊換新汽車,之前舊車的時候沒有在賬上體現(xiàn),現(xiàn)在賣舊車需要繳納銷項稅,做賬的時候銷項稅額是780,怎么做賬呢?
老師您好,老板問對方欠我們公司多少金額發(fā)票沒開,這個去哪里看
沒有經(jīng)驗考中級能做代理記賬會計嗎?
老師,你好!我購買商品(板材)時的裝載物(鐵架),鐵架是單獨計費的,板材用完,鐵架需退回供應商,并收回之前支付的鐵架費。因長期合作,鐵架款想掛賬,請問賬務如何處理?(例如,我方這次退回鐵架1萬元,不收供應商的款,留作下次購買是抵扣,之后長期都這樣操作。)
老師,請問一下生產(chǎn)環(huán)保材料是不是稅收有減免呀
請問老師,客戶質(zhì)量罰款,如何賬務處理合適
這個我知道,我的意思是比如我買個300萬的設備,分三次付款,第一次付50,第二次90,第三次160萬,每次間隔時間超過一個月,我按多少金額入固定資產(chǎn)呢
同學你好 發(fā)票是咋開的呢
每次付款才會開相應的發(fā)票回來
那就計入在建工程 然后收到全部發(fā)票之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
在建工程需要計提折舊嗎
同學你好 這個不需要的
但設備其實已經(jīng)交付了,只是款分幾次付,就是今年到明年付97%,剩下3%在一年以后質(zhì)保期滿的時候支付
那也是看發(fā)票來做哦
就是每次收到票,借在建工程,借進項,貸銀行存款?
同學你好 對的 是這樣的
那豈不是這一年多都折舊不了,要等一年后把全部100%支付了才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)計提折舊?
同學你好 是你收到全部發(fā)票之后才計入固定資產(chǎn)
對呀,每付一次款才能收到一次發(fā)票,明天就要支付97%,剩下3%的質(zhì)保金一年以后才支付,那就是一年以后才能轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),是這樣吧
你問問他們3%的質(zhì)保金發(fā)票給你開什么內(nèi)容
如果不是設備發(fā)票是不是直接在付完97%以后就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了
對的 現(xiàn)在付完就是固定資產(chǎn) 然后明年收到3%的發(fā)票可以計入費用科目