借管理費用、福利費貸應(yīng)付職工薪酬、福利費, 借應(yīng)付職工薪酬、福利費貸其他應(yīng)收款。
郭老師,員工工傷賠償金,我們怎么做賬
公司用國際快遞公司的f抬頭郵寄東西的,如果產(chǎn)生付費情況,怎么做賬
老師,您好,報稅的時候怎么報啊,是財務(wù)軟件直接對接報稅系統(tǒng)嗎,還是自己在電子稅務(wù)局里填表
老師好,3月份收到一張專票借主營業(yè)務(wù)成本9433.96 應(yīng)交稅金進(jìn)項稅566.03,6月對方紅沖3000,收到一張紅沖的增值稅專票3000元,請問這張發(fā)票會計科目進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么寫?
一般納稅人出租當(dāng)?shù)氐牟粍赢a(chǎn),預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅嗎?
我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報表,做了7萬多的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,6月份申報25年5月份報表是正常的,現(xiàn)在7月申報6月報表,上期留抵稅額出現(xiàn)負(fù)6萬多,是怎么回事?
請問:買香油給的是定額發(fā)票可以嗎
樸老師,在嗎,我們稅務(wù)登記是25年1月17號,是不是今年不用做匯算清繳
請問這里調(diào)整后的凈利潤是多少?
公司搬遷辦公室裝的窗簾、牌匾、掛畫、綠植計入什么會計分錄? 計入管理費用-裝修搬家費,可以嗎?
可以掛老板娘其他應(yīng)收款減少是吧?
是的,可以這么做的。
問題是,那定飛機(jī),不是有人名嗎?要不這樣子,分開吧,老板娘的是,老板娘的,老板的是,老板的,可以嗎?問題是他們帶的那個法人,是另外一個公司的,我們有兩個公司,一個小規(guī)模,一個一般納稅人他們都開進(jìn)來小規(guī)模了,法人是一般納稅人的法人?
你好,老板娘和老板的,你都給他申報了個稅嗎?如果是的話,他們自己的業(yè)務(wù)都做福利費里面外面的人的招待費。
什么申報個稅是啥意思?沒懂
做福利費需要是單位職工。你不得給他申報個稅嗎?
沒有申報個稅他們兩個咋弄
還有那個法人也沒有,咋辦呢?
你好,那就都做到招待費里面的。
為啥是招待費了又
因為不是單位職工發(fā)生的,只有你單位職工發(fā)生的才是福利費。
怎么判斷是不是你單位職工你給他申報個稅?