你好你們多抵扣了么
公司有個(gè)項(xiàng)目,去年簽的合同,合同價(jià)為75萬,去年發(fā)生成本51萬,但項(xiàng)目被政府叫停了,去年年底我們已開具了發(fā)票23萬,也收到了23萬的工程款,對(duì)方現(xiàn)在也沒有人管這個(gè)事了,馬上又年底了,這個(gè)項(xiàng)目增值稅和所得稅應(yīng)該如何處理?
老師,去年12月份對(duì)方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因?yàn)闇贤ɡ斫庥姓`,對(duì)方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)我需要怎么處理呢
上游公司去年給我們多開了50萬(價(jià)稅合計(jì)),一直沒處理,對(duì)我公司可有風(fēng)險(xiǎn),今年這個(gè)公司被稅務(wù)稽查了(因欠下游發(fā)票,被舉報(bào)偷稅漏稅)
今天電子稅務(wù)局收到一份發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)抵扣提示。嗯,是20年一家公司開給我們的三張進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方公司出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。被納入被執(zhí)行人失信名單?,F(xiàn)在我是要反饋這個(gè)發(fā)票有問題還是沒問題呢?
老師好,想請(qǐng)教一下,我公司在2019年之前合并了一個(gè)企業(yè),所有責(zé)權(quán)責(zé)務(wù)都由我 公司承擔(dān),現(xiàn)去催賬合并公司欠款,當(dāng)時(shí)是被合并公司開的,賬上掛著欠款9500元,現(xiàn)付款方說沒有發(fā)票,但我們已查到2018年已開給對(duì)方發(fā)票,請(qǐng)問這種情況要怎么處理
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
是的,今年有200萬還沒給我們開
你好,那你們單位抵扣了的話就有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)是同一個(gè)業(yè)務(wù)的嗎
今年多開的,和今年是同一個(gè)業(yè)務(wù)的嗎?
是同一業(yè)務(wù),上游公司被稽查的話我們會(huì)不會(huì)受影響
有 影響你們抵扣的 他不交稅 你們就抵扣不了