你好,應繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額
老師問一個實務中的問題,一個商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進貨的時候也已經(jīng)收到進項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應該確認為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當月,等到抵扣的時候再計入成本?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,本期購入一批商品100千克,進貨價格為100萬元,增值稅稅額為13萬元,所購商品到達后驗收發(fā)現(xiàn)商品短缺25%,其中合理損失15%,另10%的短缺無法查明原因,該批商品的單位成本為多少萬元?不太理解,為什么用90÷75?我覺得商品的總成本應該是我覺得商品的總成本應該是他的,采購成本也就是100萬,減去十萬,再加上13萬的增值稅稅額。同時,有考慮到非合理損耗是否要退稅的問題?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,本期購入一批商品100千克,進貨價格為100萬元,增值稅稅額為13萬元,所購商品到達后驗收發(fā)現(xiàn)商品短缺25%,其中合理損失15%,另10%的短缺無法查明原因,該批商品的單位成本為多少萬元?不太理解,為什么用90÷75?我覺得商品的總成本應該是我覺得商品的總成本應該是他的,采購成本也就是100萬,減去十萬,再加上13萬的增值稅稅額。同時,有考慮到非合理損耗是否要退稅的問題?
某商場為增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生如下交易事項:1.銷售貨物并開具增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票注明金額和稅額合計金額分別為100萬元、13萬元;開具普通發(fā)票的,價稅合計為135.6萬元;未開具發(fā)票銷售貨物,價稅合計收取150萬元,其中45萬元是銷售糧食、食用油的金額。2.8月賒銷一批貨物,8月25日發(fā)貨;合同約定9月20日收款22.6萬元(價稅合計),當日實際收到15萬元,余款至9月末尚未收到。3.9月采購貨物取得專用發(fā)票注明金額和稅額合計分別為150萬元、18.3萬元。其中一批月餅發(fā)給職工做福利,已知該批月餅采購時取得的專用發(fā)票注明金額、稅額為1萬元、0.13萬元。4.有一批食品因管理不善霉爛變質(zhì),已知該批食品為3月前購進,適用稅率13%,賬面成本為2萬元,已抵扣進項稅額。5.將一批文具贈送給希望小學。該批文具賬面成本為0.8萬元,當月平均售價為1.1萬元(不含稅)。求該商場9月的銷項稅額、進項稅額和應納稅額。
請問一下,抵成本,抵稅的問題 例如:銷售額合計100萬(其中稅額11.5萬),成本票30萬,進貨額合計60萬(其中稅額6.9萬)我司應該繳多少稅款?,為什么不是100-11.5-30-60/1.13 ?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!