你好; 意思空調(diào)要退回去嗎? ?
老師,你好,我們公司去年6月份給一個(gè)國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)貨已經(jīng)提供給對方了,由于對方人事變動(dòng),采購一直沒有把發(fā)票交給公司財(cái)務(wù),所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會(huì)付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時(shí)是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個(gè)情況我們該怎么解決對于我們更合適。
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個(gè)發(fā)票回來后會(huì)認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
甲商場為增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售料理機(jī)一批,取得不含稅銷售額240萬元,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),貨款尚未收回(2)零售凈水器取得零售收入總額11.3萬元,貨款已收回。(3)從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目,關(guān)稅完稅價(jià)格100000元,取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書,關(guān)稅率20%(4)采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)舊空調(diào)折價(jià)500元,每臺(tái)新空調(diào)收款3300元。(5)購入空氣凈化器200臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為70萬元(發(fā)票已認(rèn)證),另外支付運(yùn)費(fèi),承運(yùn)單位開具了增值稅專用發(fā)票,金額為2萬元(不含稅)。(6)商場將本月購進(jìn)的電飯煲50臺(tái)捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),開具的普通發(fā)票上注明的金額為2.26萬元。(7)商場將3臺(tái)進(jìn)口的專用車床作為投資給A公司,成本30萬元,本企業(yè)和其他企業(yè)均無同類車床,成本利潤率10%。(8)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定.并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。)要求:(1)計(jì)算商場該月增值稅銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算商場該月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算商場該月應(yīng)納增值稅稅額。
2022年6月,安徽某紡織公司進(jìn)行資產(chǎn)重組,委托安徽新城資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所進(jìn)行機(jī)器設(shè)備的評(píng)估,高冰作為實(shí)習(xí)生跟隨她的師傅趙翔負(fù)責(zé)評(píng)估此項(xiàng)目,進(jìn)駐公司后,公司老總與趙師傅進(jìn)行了秘密談話。在對其中一臺(tái)購置年份為2018年4月,原值為20萬元,已提折舊7.8萬元的織機(jī)進(jìn)行評(píng)估時(shí),高冰發(fā)現(xiàn)該織機(jī)在2018年時(shí)屬于新興設(shè)備,價(jià)格較高,現(xiàn)在的市場上已經(jīng)沒有相同織機(jī)在銷售了,但有改良后的同類織機(jī)銷售,而且新織機(jī)只要賣18萬元。趙師傅了解到情況后,堅(jiān)持讓高冰用物價(jià)指數(shù)調(diào)整法對該織機(jī)進(jìn)行估值,高冰使用物價(jià)指數(shù)調(diào)整法估值該織機(jī)金額為29.8萬元。但她心里一直有個(gè)疑惑,針對這類織機(jī),用物價(jià)指數(shù)調(diào)整法估值是否合理?針對這一情況,你認(rèn)為趙師傅的做法是否正確?29.8萬元的估值是否合理?
老師,公司有個(gè)4000多萬的項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)空調(diào)采購合同價(jià)92萬,公司也付了對方也將專票提供了,這邊也做了認(rèn)證。現(xiàn)在空調(diào)進(jìn)場安裝后發(fā)現(xiàn)用不了那么臺(tái)空調(diào),合同價(jià)多了10萬多點(diǎn)。現(xiàn)在要怎樣處理呀?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎
空調(diào)當(dāng)時(shí)沒發(fā)貨,只是簽了合同,現(xiàn)在開始內(nèi)裝修空調(diào)進(jìn)場安裝了,完工后再?zèng)Q算發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的空調(diào)的合同價(jià)多了,但是發(fā)票又是按合同價(jià)開的(合同價(jià)92萬、已付空調(diào)款82萬,實(shí)際空調(diào)決算價(jià)81.2萬)
不是退空調(diào),是空調(diào)專用發(fā)票多開了
發(fā)票是6月份開的
?你好;? ? ?發(fā)票紅沖了即可 ; 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;開紅字信息表; 對方開紅字發(fā)票 給你 ; 你做紅沖成本即可??
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,需要在電子稅局申報(bào)系統(tǒng)體現(xiàn)嗎
?你好; 是的; 開紅字信息表后; 轉(zhuǎn)出 在附表2 處理的??