那你得明年才可以享受的。

請問老師,這是關(guān)于高新企業(yè)第四季度購置設(shè)備可以稅前一次性扣除和100%加計(jì)扣除,分年計(jì)提折舊無法享受100%加計(jì)扣除,那么我在提折舊時(shí)一次性將原值全部記入折舊嗎?比如設(shè)備原值50萬,記入折舊50萬?
高企12月買的設(shè)備,享受一次性扣除和加計(jì)扣除,怎么做賬呢
老師好,高新技術(shù)行業(yè)購買固定資產(chǎn)500以下,可以享受一次性扣除,加計(jì)100%扣除是怎么理解?是可以扣除1000萬嗎?
高企設(shè)備加計(jì)扣除,比如購買10萬設(shè)備一次性扣除,再加計(jì)扣除10萬。加計(jì)扣除的10萬,企業(yè)放在哪個(gè)科目做賬,能把賬做平?是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
老師:不是去年有個(gè)新政策嗎?2022.10-22.12月購買的設(shè)備,不僅可以享受一次性扣除,而且還可以享受加計(jì)扣除。這個(gè)題目中購買安全生產(chǎn)設(shè)備,只是享受了一次性扣除,調(diào)減了29.5萬元,并沒有享受加計(jì)扣除吧?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個(gè)月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個(gè)發(fā)票沒有開錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
老師,個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國外,1688平臺(tái)采購,但沒有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦


1月份開始折舊 明年一次抵扣
如果我放到10月呢
可以享受的,只要是11月份之前的都可以 包含11
如果是200萬的機(jī)器的話,我直接把200萬不放固定資產(chǎn),放在制造費(fèi)用里嗎
不可以 需要做固定資產(chǎn),然后次月開始折舊,因?yàn)槟阗~上只能按月折舊。
那一次性扣除的話,怎么做分錄提現(xiàn)呢
填寫固定資產(chǎn)加速折舊不要在這里面體現(xiàn)。
那月末利潤表里就不能體現(xiàn)一次性扣除之后的利潤了啊
對的,是的,會(huì)計(jì)上的利潤只能是按月折舊
如果會(huì)計(jì)上是盈利,那所得稅那一行就要計(jì)算出利潤,但是報(bào)表上一次性扣除以后就不需要交稅了,那賬上到底還需不需要計(jì)算利潤了呢,利潤表中所得稅費(fèi)用那一行要填數(shù)據(jù)嗎
這個(gè)所得稅費(fèi)用不用計(jì)提,你不需要交,肯定不需要計(jì)提的
你不交你計(jì)提了你的應(yīng)交稅費(fèi)不一直有著余額?
那就是說利潤表里即使利潤總額那一列是盈利狀態(tài),所得稅費(fèi)用也不要填
是的,對的是的,是這么做。