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10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。14.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應付供電公司電費7500元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用2500元,車間-般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。15.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工薪酬55000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。16.計提本月固定資產(chǎn)折舊8000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。10617.以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元,計入本月管

2022-12-12 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 11:58

你好,你這邊需要寫什么呢?

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你好,你這邊需要寫什么呢?
2022-12-12
你好 10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。 借:銷售費用,貸 ;銀行存款 11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。 借:銷售費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 14.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應付供電公司電費7500元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用2500元,車間一般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸;銀行存款 15.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月職工薪酬55000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸;應付職工薪酬 16.計提本月固定資產(chǎn)折舊8000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。 借:制造費用,管理費用,貸;累計折舊 17.以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元, 借:制造費用,管理費用,貸;銀行存款
2022-12-12
同學你好 都是有發(fā)票的吧
2022-12-15
您好 請問是只需要計算單位成本嗎
2021-12-09
您好 (1) 借:生產(chǎn)成本-A?16000 借:生產(chǎn)成本-B12000 借:制造費用1000 借:管理費用9000 借:銷售費用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產(chǎn)成本-A?20000 借:生產(chǎn)成本-B10000 借:制造費用3000 借:管理費用4000 借:銷售費用10000 貸:應付職工薪酬47000 (3) 借:制造費用6000 借:管理費用4000 貸:累計折舊10000 (4) 借:制造費用3000 借:管理費用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
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