你好1;? ? ? ? 是的; 你累計(jì)的? 利潤(rùn) *企業(yè)所得稅稅率 - 已交稅費(fèi)? ?=? 你4季度要計(jì)提的金額的? ?
小規(guī)模納稅人是不是每個(gè)月不超過500萬只需要繳納1%的增值稅,然后繳納25%的企業(yè)所得稅。如果每個(gè)月超過500萬了,是不是就需要繳納13%的增值稅,25%的企業(yè)所得稅了。只要利潤(rùn)是負(fù)數(shù),只需要繳納增值稅就可以了。你把這個(gè)確定一下官方或者專業(yè)的人,現(xiàn)在需要給陳總匯報(bào)一下
老師,假如我司21年全年應(yīng)納稅所得額超過300萬了,是不是就不是小微企業(yè)了。22年開年第一季度即便50萬利潤(rùn)總額也要按25%交企業(yè)所得稅?。?/p>
您好老師,小規(guī)模在3季度做利潤(rùn)250000了交了6250的企業(yè)所得稅,后面4季度賬做完利潤(rùn)表利潤(rùn)總額超25萬需要交250000-超的金額來交企業(yè)所得稅吧?剛剛好利潤(rùn)總額是25萬是不是不需要在4季度交稅?
2季度開票留25萬利潤(rùn)交稅了,現(xiàn)在在12月份是不是利潤(rùn)總額要保證25萬,超了是不是需要匯算清繳補(bǔ)稅?不超剛好25萬是不是就不需要交稅了?
只有做了22年匯算清繳了,才能彌補(bǔ)23年1季度的虧損嗎?現(xiàn)在22年12月利潤(rùn)總額是虧損4萬,現(xiàn)在23.1季度盈利2萬,是不是不需要提供成本票,直接彌補(bǔ)虧損就可以?
去年五月份考的初級(jí)職稱還能不能申請(qǐng)個(gè)人補(bǔ)貼呢?
請(qǐng)教一下老師,以下分錄如何理解?
老師,想問一下,我們公司有一輛貨車是掛在老板名下的,但實(shí)際是公司在使用,買保險(xiǎn)也是以私人名義買的?,F(xiàn)在保險(xiǎn)公司有保險(xiǎn)返點(diǎn)優(yōu)惠,但是需要我們公司開票給到保險(xiǎn)公司,他們才把錢轉(zhuǎn)給我們,而且他們想轉(zhuǎn)公賬。這樣可以嗎?
老師: 我們新開了個(gè)體工商戶, 我們一年以內(nèi)可以開多少金額票? 收多少金額款呢? 我對(duì)個(gè)體工商戶不懂
請(qǐng)問老師賬面的暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒有取得發(fā)票,這筆暫估能沖掉嗎?
報(bào)表填列在哪個(gè)章節(jié)忘記了
我們招來不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
長(zhǎng)期應(yīng)收款為什么是非流動(dòng)資產(chǎn)呢
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
老師,請(qǐng)問同一家公司,同一家開戶銀行,資金相互劃轉(zhuǎn),怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,人民幣賬戶出120000,港幣賬戶收126960,港幣賬戶出126960,美金賬戶收16333.46,辛苦老師,幫我解答下,謝謝老師!
這個(gè)是11月賬務(wù)處理完成的利潤(rùn)表,這個(gè)是不是用322197.55*0.025-6250,得出需要交稅金額?
我如果12月有工資65000是不是在利潤(rùn)總額322197.55-65000再乘以0.025再減去6250
你好;? ? ? 是的;? 可以減去的 ;? ?你注意下你 符合小微企業(yè) ; 可以這樣的; 對(duì)的? ?
是小規(guī)模應(yīng)該是小微吧
你好;? ? ? ? ?你符合? 資產(chǎn)低于 5000萬;人數(shù)低于300人; 年應(yīng)納稅所得額低于300萬 就可以是小微? ?
年應(yīng)納稅所得額是交企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額吧?交6250企業(yè)所得稅,年應(yīng)納稅所得額就是25萬,對(duì)嗎?這樣理解?
你好1; 是的; 。2? ? ? 是的 ; 25萬 *2.5%計(jì)算的??
好的,那我4季度算稅情況是:(322197.55-65000)*0.025-6250=179.94這個(gè)是在四季度交還是明年匯算清繳補(bǔ)稅?還有這個(gè)算對(duì)嗎?
你好;? ? ? ? ?在4季度先預(yù)交 ;? 次年匯算才會(huì)多退少補(bǔ)的??
那這個(gè)179.94需要4季度預(yù)交?
你好; 是的; 先計(jì)算出來預(yù)交4季度的金額; 在去 匯算 即可? ?
那我1季度預(yù)交的6250,一直公司沒有開票,現(xiàn)在4季度需要交稅是不是我成本票補(bǔ)少了沒剛好補(bǔ)齊?
你好;? ? ? ? ? ? ? ?那你就得看你匯算是否有調(diào)增事項(xiàng)了。 看是否會(huì)補(bǔ)稅哈? ?
好的,那我按11月利潤(rùn)表算出來的預(yù)交179.94這個(gè)是對(duì)的嗎?
你好; 你 4季度根據(jù)你 4季度累計(jì)利潤(rùn)金額*企業(yè)所得稅稅率 -? 之前3季度預(yù)交的稅費(fèi) = 4季度計(jì)提的金額? ?
我是一季度預(yù)交稅款,減一季度嗎?
你好 ; 是的; 你2-3季度沒有產(chǎn)生嘛? ? ?