您好,這些費用都是人家支付的還是啥
老師你好 我們總公司在深圳 分公司在北京(非獨立核算) 總公司和分公司研發(fā)人員合作研發(fā)一個項目 申請的專利是總公司名稱 收到專利后總公司和分公司分別怎么做賬
老師你好,我想問一下,我公司是研發(fā)公司,我們所有的研發(fā)支出都費用化了,那現(xiàn)在我們公司有研發(fā)成果要申請專利,那我要怎么做賬?
你好老師,我公司是商貿(mào)公司,委托其它公司幫忙研發(fā)一種食堂管理軟件,后面我們賣出去。請問這種產(chǎn)生的費用 我們可以加計扣除嗎?
老師您好,我們公司是搞研發(fā)的,研發(fā)的項目都費用化了,申請的專利都沒有在會計賬上提現(xiàn),那我們現(xiàn)在要以專利投資,我們可以把這個專利評估入無形資產(chǎn)嗎?
老師,我公司和另外一個公司簽訂委托研發(fā)協(xié)議,對方給我們支付費用41萬,那這樣我們還能和對方一起申請專利嗎?這41萬算我們的什么錢呢,研發(fā)費用我們能加計扣除嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
科研人員的工資和設(shè)備費用都是股東公司出的
那你們就申請其他啥也沒有?
這個可以讓股東公司給我們開發(fā)票,我們計入研發(fā)成本,加計扣除嗎
可以,但是他開票也是需要交稅的
對,我們申請的專利上注著發(fā)明人:但是這幾個發(fā)明人有一個是我們公司的法人,有幾個是我們股東公司的員工,可以算成委托個人進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用嗎
這個是可以的,可以的