你好你有兩處收入嗎 沒(méi)有的話按月申報(bào)的不應(yīng)該補(bǔ) 還是你專項(xiàng)附加扣除沒(méi)填寫好
這道題的疑問(wèn)點(diǎn)太多了,我就簡(jiǎn)寫了 1,應(yīng)納稅所得額=稅前利潤(rùn)?影響損益的可抵扣差異?影響損益的應(yīng)納稅差異。 未彌補(bǔ)虧損180是可抵扣差異,按這個(gè)公式,不是應(yīng)該580?180?但實(shí)際上是580-180,我理解不了的的是按公式算的所得額和按常規(guī)理解上算的所得額不一致 2,20年起稅率變了,會(huì)影響確認(rèn)19年所得稅費(fèi)用? 3,由年初遞延資產(chǎn)和負(fù)債的金額,怎么算當(dāng)期發(fā)生的金額? 請(qǐng)老師幫我解答一下,感謝
老師 想問(wèn)下預(yù)繳納的企業(yè)所得稅為什么是按本年累計(jì)金額利潤(rùn)來(lái)算的呢,比如一般納稅人 我六月份虧的4500元,但是本年累計(jì)利潤(rùn)我有兩萬(wàn)多,我就要著交所得稅,沒(méi)太想明白,為什么不是按本期金額來(lái)繳納呢,比如小規(guī)模納稅人4-6月利潤(rùn)是22萬(wàn),但是我本年累計(jì)利潤(rùn)有41萬(wàn),就得按41萬(wàn)交,這是有什么原因嗎
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我在做8月個(gè)稅的代扣繳,然后發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)人跟上個(gè)月發(fā)工資時(shí)計(jì)算的稅額不一樣,我看了一下是累計(jì)應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)不一樣導(dǎo)致的,現(xiàn)在我不知道應(yīng)該怎么去調(diào)差異
個(gè)體工商戶雙定戶,定的是每月不超過(guò)14.6萬(wàn)。 去年開了三個(gè)月票,每月14.6萬(wàn),一共計(jì)43.8萬(wàn)。 如果43.8萬(wàn)x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實(shí)際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開票金額不算應(yīng)納稅所得額,還要按10%這個(gè)應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 下邊是真正問(wèn)題:本月我需要開票100萬(wàn)要交多少稅,開票180萬(wàn)要交多少稅?
上個(gè)月累計(jì)應(yīng)納稅所得額兩萬(wàn)多,但是只讓我繳納十幾元的個(gè)稅,這個(gè)月累計(jì)應(yīng)納稅所得額3萬(wàn)多,但是沒(méi)有超3.6w,卻一下子讓我補(bǔ)交好幾百,這是為什么???怎么一下子差這么多,不是應(yīng)該每個(gè)月差不多的嘛?麻煩老師幫我解答一下謝謝
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價(jià)怎么區(qū)別,都有降低價(jià)格
老師,我們有個(gè)廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們?cè)趺崔k
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過(guò)了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?