同學(xué),你好 工程施工
老師,我是黑龍江的建筑業(yè),請(qǐng)問當(dāng)?shù)卣哧P(guān)于建筑業(yè)epc總承包是怎么規(guī)定的?合同簽的承包人有我們施工方和設(shè)計(jì)單位兩個(gè)單位名稱,但是沒有約定付款和發(fā)票方式,實(shí)務(wù)中里面設(shè)計(jì)部分設(shè)計(jì)費(fèi)是由我們施工牽頭人付給設(shè)計(jì)單位的,甲方把含設(shè)計(jì)費(fèi)的工程總額全支付給我們施工方了,設(shè)計(jì)單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務(wù)發(fā)票,還是設(shè)計(jì)部分按兼營開6%發(fā)票給甲方?
我們是生產(chǎn)石墨的企業(yè),請(qǐng)問我們對(duì)方給我們開的發(fā)票是,打井觀測(cè)孔建筑服務(wù),發(fā)票我應(yīng)該記在什么科目里。
我們是生產(chǎn)企業(yè)對(duì)方給我們施工,對(duì)方給我們施工開的發(fā)票是建筑服務(wù)打井觀測(cè)孔,金額是¥14,000,請(qǐng)問記在哪個(gè)科目你合適?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司是建筑行業(yè),我們開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方給我們付款,然后這個(gè)錢又要付給個(gè)人發(fā)工資,工資又要繳稅,請(qǐng)問我們可以開什么科目的發(fā)票給對(duì)方呢?
老師:我們是一家建筑施工企業(yè),把消防外包是包工包料,但對(duì)方給我們開有都是9%有消防工程發(fā)票,我如果記在工程施工-材料費(fèi),合適不?請(qǐng)老師指點(diǎn)!
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
我們是生產(chǎn)石墨的企業(yè),企業(yè)請(qǐng)打井隊(duì)為我們做了打井觀測(cè)孔,金額是10,000元,進(jìn)哪個(gè)科目里面合適?
同學(xué),你好 計(jì)入工程施工