你好,收到上月已交的增值稅,及附增稅款退回 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅

老師,收到增值稅留抵退稅的款怎么分錄,我已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,是不是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這樣對(duì)嗎?謝謝
收到退回增值稅,及附增稅。會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?謝謝
收到上月已交的增值稅,及附增稅款退回,會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?謝謝
收到退回緩交的增值稅及附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
收到退回緩交的增值稅及附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)沒(méi)生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤(rùn)。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫(kù)存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤(rùn)變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來(lái)的稅呢
郭老師,問(wèn)一下一輛按揭的車,總款25萬(wàn),已付5萬(wàn),剩余的20萬(wàn)是按揭還款,這樣的分錄怎么做?后面扣款是個(gè)人扣款
老師我公司是商貿(mào)企業(yè)(小麥高梁批發(fā),適用稅率9%),現(xiàn)在我們公司購(gòu)進(jìn)的免稅的小麥種子,再轉(zhuǎn)上給合作社種植,怎么開(kāi)票,稅率應(yīng)該是多少
老師,小規(guī)模納稅人賣了一輛車,按什么交稅,怎么做分錄,是不是按季度申報(bào)
老師,我公司買車28萬(wàn),用了3年,現(xiàn)在賣了,開(kāi)票多少與稅務(wù)有沒(méi)有關(guān)系,對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)的發(fā)票,可以嗎
酒店公司總部下面有300多家門店 公司主要收入是第三年的加盟費(fèi) 還有是第三方公司給加盟門店的設(shè)備返點(diǎn)和原材料返點(diǎn), 現(xiàn)在招聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 需要提供一套方案,包括成立幾個(gè)公司 新公司是小規(guī)模還是一般納稅人 稅票怎么規(guī)劃 老板個(gè)人買的車子要過(guò)戶給公司嗎,希望老師幫忙出套方案 謝謝
96000元的商用底商租賃費(fèi),去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票都需要交哪些稅,每個(gè)稅種多少錢
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫,他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

