同學你好,設立分公司,可以匯總核算企業(yè)所得稅,如果設置子公司需要單獨核算企業(yè)所得稅,如果設置分公司,整體需要繳納的企業(yè)所得稅=(1200%2B500-320)*25%=345萬元,如果設置子公司,整體需要繳納的企業(yè)所得稅 =(1200%2B500)*25%=425萬元,所以設置分公司。
國泰公司2018年有關資料如下: (1)2018年會計利潤總額1000萬元。 (2)“財務費用”列支向非金融機構的借款利息支出30萬元,按照金融機構同類借款利率計算借款利息為22萬元。 (3)“管理費用”中計提無形資產(chǎn)跌價準備80萬元。 (4)“營業(yè)外支出”帳戶借方列支了通過非營利的社會團體向貧困地區(qū)的捐贈100萬元。 企業(yè)所得稅適用的稅率為25%。 2.2018年國泰公司準備在A、B兩個異地設立機構,預計公司本部2018年的納稅所得額為400萬,?A地可實現(xiàn)利潤70萬元,?B地預計虧損20萬元,公司本部和將要在異地設立的公司,企業(yè)所得稅率均為25%, 試回答: 1)2018年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計算式子) 2)從企業(yè)所得稅籌劃角度,國泰公司在異地應設立分公司還是子公司?(列出計算式子) ?
1.國泰公司2018年有關資料如下: (1) 2018年會計利潤總額900萬元。 (2)財務費用”列支向非金融機構的借款利息支出300萬元,按照金融機構同類借款利率計算借款利息為280萬元。 (3)"管理費用”中計提無形資產(chǎn)跌價準備80萬元。 (4)"營業(yè)外支出”帳戶借方列支了通過非營利的社會團體向貧困地區(qū)的捐贈100萬元。 企業(yè)所得稅適用的稅率為25 %。 2.2018年國泰公司準備在A、B兩個異地設立機構,預計公司本部2018年的納稅所得額為400萬,A地可實現(xiàn)利潤120萬元,B地預計虧損20萬元,公司本部和將要在異地設立的公司,企業(yè)所得稅率均為25% 試回答: 1) 2018年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少? (列出計算式子) 2)從企業(yè)所得稅籌劃角度,國泰公司在異地應設立分公司還是子公司?(列出計算式子)
國泰公司2018年有關資料如下: (1)2018年會計利潤總額1000萬元。 (2)“財務費用”列支向非金融機構的借款利息支出30萬元,按照金融機構同類借款利率計算借款利息為22萬元。 (3)“管理費用”中計提無形資產(chǎn)跌價準備80萬元。 (4)“營業(yè)外支出”帳戶借方列支了通過非營利的社會團體向貧困地區(qū)的捐贈100萬元。 企業(yè)所得稅適用的稅率為25%。 2.2019年國泰公司準備在A、B兩個異地設立機構,預計公司本部2019年的納稅所得額為500萬, A地可實現(xiàn)利潤70萬元, B地預計虧損20萬元,公司本部和將要在異地設立的公司,企業(yè)所得稅率均為25%, 試回答: 1)2018年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計算式子) 2)從企業(yè)所得稅籌劃角度,國泰公司在異地應設立分公司還是子公司?(列出計算式子)
1.國泰公司2020年有關資料如下:(1)2020年會計利潤總額2000萬元(2)“財務費用”列支向非金融機構的借款利息支出30萬元,按照金融機構同類借款利率計算借款利息為22萬元。(3)“管理費用”中計提無形資產(chǎn)跌價準備80萬元。(4)“營業(yè)外支出”帳戶借方列支了通過非營利的社會團體向貧困地區(qū)的捐贈100萬元。企業(yè)所得稅適用的稅率為25%。2.2019年國泰公司準備在A、B兩個異地設立機構。預計公司本部2021年的納稅所得額失500萬,A地可實現(xiàn)利潤70萬元,B地預計虧損20萬元,公司本部和將要在異地設立的公司,企業(yè)所得稅率均為25%,試回答:1)2018年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計算式子)2)從企業(yè)所得稅籌劃角度,國泰公司在異地應設立分公司還是子公司?(列出計算式子)
2.2019年國泰公司準備在A、B兩個異地設立機構,預計公司本部2021年的納稅所得額為500萬, A地可實現(xiàn)利潤70萬元, B地預計虧損20萬元,公司本部和將要在異地設立的公司,企業(yè)所得稅率均為25%, 試回答: 1)2018年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計算式子) 從企業(yè)所得稅籌劃角度,國泰公司在異地應設立分公司還是子公司?(列出計算式子)
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
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1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
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外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期