學員你好,分錄如下 借*應收賬款250*40+1300+200=11500 貸*主營業(yè)務收入10000應交稅費-增值稅-銷項稅額1300銀行存款200
企業(yè)采用托收承付結(jié)算方式銷售B產(chǎn)品40件,每件售價250元,按照規(guī)定計算應交增值稅1300元,產(chǎn)品已發(fā)出,企業(yè)已向銀行辦妥托收手續(xù)。
采用托收承付結(jié)算方式銷售b產(chǎn)品40件,每件售價250元,價款一萬元,增值稅額,1300元以銀行存款代墊運費200元,商品已發(fā)出,已向銀行辦妥托收手續(xù),款項尚未收到
2、企業(yè)采用托收承付結(jié)算方式銷售B產(chǎn)品40件,每件售價250元,按規(guī)定計算應交增值稅1300元,商品已發(fā)出,代墊運費200元以銀行存款支付,企業(yè)根據(jù)發(fā)票、賬單等憑證,已向銀行辦妥托收手續(xù),但貨款尚未收到。怎么做會計分錄
企業(yè)采用托收承付結(jié)算方式銷售B產(chǎn)品40件,每件售價250元,按規(guī)定計算應交增值稅1300元,商品已發(fā)出,代墊運費200元以銀行存款支付,企業(yè)根據(jù)發(fā)票、賬單等憑證,已向銀行辦妥托收手續(xù),但貨款尚未收到。
企業(yè)采用托收承付結(jié)算方式銷售B產(chǎn)品40件,每件售價250元,按規(guī)定計算應交增值稅1300元,商品已發(fā)出,代墊運費200元以銀行存款支付,企業(yè)根據(jù)發(fā)票、賬單等憑證,已向銀行辦妥托收手續(xù),但貨款尚未收到。寫出相應的會計錄
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣?。咳绻窃鲋刀惥涂梢圆槲吹挚酆鸵训挚?,那文化建設稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊