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甲公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售黃酒,2022年增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)因擴建倉庫,購進水泥等工程材料,不含稅購買價格50000元;全部款項已用銀行存款支付;(2)年末購進糧食600斤,不含稅購買價格為200元/斤;款項已經(jīng)用銀行存款支付;決議將該批糧食作為年終福利發(fā)送給員工;(3)6月份購進的一批生產(chǎn)原料,已過保質(zhì)期無法再使用,不含稅購買價格10000元;由倉庫保管員賠償損失的80%;(4)購進不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,不含稅購買價格70000元;另外支付不含稅保險費2000元、不含稅運輸費1000元;均用銀行存款支付;該設(shè)備預(yù)計可以使用5年,預(yù)計凈殘值13000元;設(shè)備于8月投入使用;年限平均法計提折舊(5)向A商場銷售黃酒300噸,含稅售價565元/噸,成本為300元/噸;給予A商場七折優(yōu)惠,另收取包裝物押金(含稅)1130元;款項均收取存入銀行;(6)年末向B超市銷售黃酒500噸,不含稅售價400元/噸,該類黃酒成本300元/噸;款項尚未收取,合同約定:如果B超市在5天內(nèi)支付款項,可以給予2000元的折扣;(7)分別將自產(chǎn)的黃酒20噸發(fā)送

2022-12-09 19:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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您好,請問有什么可以幫助到您?
2022-12-09
學(xué)員你好,問題不完整
2022-12-11
你現(xiàn)在的具體問題是什么?
2022-12-09
你好,學(xué)員,這個題目不完整的,問題是什么的
2022-12-10
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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