您好,不可以,滯納金是滯納金,是因為你不及時交稅額外產(chǎn)生的支出,和你每個月要交的稅金沒直接關(guān)系,不可以抵扣。
一般納稅人,收到的物業(yè)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
一般納稅人,收到電費(fèi)專發(fā)票,上面有滯納金,可以做進(jìn)項抵扣嗎?
一般納稅人收到5%的租賃費(fèi)專票,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
一般納稅人收到1%的專票,可以抵扣進(jìn)項嗎?
電費(fèi)滯納金的發(fā)票可以抵扣嗎,要做進(jìn)項專出嗎
老師你好,怎么計算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請詳細(xì)說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增怎么調(diào) 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財務(wù)年報表可否與24爭12月份的財務(wù)報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項稅計入待認(rèn)證的進(jìn)項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
電費(fèi)滯納金進(jìn)項稅可以抵扣。供電部門收取電費(fèi)違約金屬于《中華人民共和國增值稅暫行條例》及實施細(xì)則所規(guī)定的價外費(fèi)用,按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,價外費(fèi)用也屬于銷售額范圍,應(yīng)一并計算銷項稅額,當(dāng)然開在增值稅專用發(fā)票上。
這個條例對嗎?
你好,你這是哪一年的條例,按這個政策的話是可以的