同學(xué)你好 這個可以的哦

我公司是一般納稅人,出售公司的固定資產(chǎn)二手車一輛給員工個人,開具的是3%的普票,這個銷項稅額申報的時候應(yīng)該填寫在哪一欄?
老師,你好!我是一家建筑公司,現(xiàn)在我銷售一輛二手車,我填申報表的時候是應(yīng)該填貨物,但是這一欄填不到,可以填到固定資產(chǎn)里嗎?
老師您好,這個稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報增值稅的時候應(yīng)該把這個收入填在哪里?
老師您好,請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89,請問老師,我在申報填寫增值稅附表1時,這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個數(shù)?蟹蟹
老師,我銷售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,這是23年1月購進(jìn)的二手車,當(dāng)時用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產(chǎn)生銷項稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進(jìn)項發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無票收入填到13%那欄申報對嗎
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
好的,謝謝你老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
老師,我提交了,為何提示這個呢
這個樣子的
麻煩你幫我看一下是這樣填的嗎?老師?
你銷售二手車是填寫主表呀 你附表二為啥不行
是啊,我也在找原因,他提示的是這樣的。詳細(xì)規(guī)則: 比對規(guī)則代碼:011221001 比對規(guī)則名稱:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣比對(非輔導(dǎo)期) 比對規(guī)則內(nèi)容:《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”金額、稅額數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)不符。 比對結(jié)果:不通過 當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是217707.79元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是11159.21元。 但是我實際抵扣的就是這么多啊,我勾選的就這么多,我沒有找到當(dāng)期這個金額在哪里
我剛才仔細(xì)核對了,當(dāng)期的也在這里啊,不知道什么原因
同學(xué)你好 你這個附表二的進(jìn)項是自己采集的嗎
是我自己采集的,老師又可以了,剛才又申報成功了。謝謝你
好的】滿意請給五星好評,謝謝