同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
我公司是一般納稅人,出售公司的固定資產(chǎn)二手車一輛給員工個(gè)人,開具的是3%的普票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填寫在哪一欄?
老師,你好!我是一家建筑公司,現(xiàn)在我銷售一輛二手車,我填申報(bào)表的時(shí)候是應(yīng)該填貨物,但是這一欄填不到,可以填到固定資產(chǎn)里嗎?
老師您好,這個(gè)稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個(gè)固定資產(chǎn)二手車,開了一張發(fā)票,但是上面沒有稅率,我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)收入填在哪里?
老師您好,請問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89,請問老師,我在申報(bào)填寫增值稅附表1時(shí),這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個(gè)數(shù)?蟹蟹
老師,我銷售自己使用過的固定資產(chǎn)小汽車,這是23年1月購進(jìn)的二手車,當(dāng)時(shí)用二手車發(fā)票全額入賬,現(xiàn)在銷售了產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額2000多,我手里現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1000元,可以可以抵扣嗎,我這收入按無票收入填到13%那欄申報(bào)對嗎
老師,請問稅務(wù)局系統(tǒng)有些普通發(fā)票是不是可以不用做賬?
老師,我這邊還有個(gè)問題: 現(xiàn)在這個(gè)法人要轉(zhuǎn)讓給別人,他現(xiàn)在是處理材料發(fā)票暫估的金額,他要開進(jìn)來去沖!現(xiàn)在把這筆暫估材料發(fā)票處理好,賬上也就沒什么問題了! 現(xiàn)在的問題是:老板不理解,他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的還有這么多,為什么還缺材料發(fā)票! 備注(手上的材料發(fā)票都已經(jīng)入賬,只是還未抵扣) 現(xiàn)在他也不開銷售發(fā)票出去! 這個(gè)原因怎么理解好! 我已經(jīng)和老板解釋了:暫估和抵扣是兩碼事! 只是老板還是沒法理解! 老師,我也不知道這個(gè)原因該怎么分析麻煩老師站在老板思考問題的角度怎么分析給他聽!
老師您好。請問出口貨物。貨運(yùn)公司給我們開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票稅率為免稅。這個(gè)對退稅有影響嗎?
老師,我們公司是6月份倒閉結(jié)束養(yǎng)老保險(xiǎn)的,并辦理了失業(yè)保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)說要我們8月份才能領(lǐng)取,因?yàn)?月份要清賬,所以7月份有兩個(gè)員工還沒走,問題是他們這個(gè)8月份已經(jīng)不在這家公司上班了,上個(gè)月是最后一個(gè)月,老板昨天把7月份工資改成勞務(wù)費(fèi)發(fā)給他們了,沒有申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)對公司有沒有影響,需不需要公司下個(gè)月或者年底交稅?對他們有沒有影響?以后需不需要他們自己補(bǔ)交個(gè)稅?或者我能不能下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候把他們報(bào)上去,對他們領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)有沒有影響?
32期里面劉宏偉老師的直播課怎么看不見了
老師好,營業(yè)執(zhí)照期限變更,從哪里看年檢還是不年檢那
老師我們有個(gè)監(jiān)理公司,這家監(jiān)理公司是我們老板和別人合伙的,2025年開始合伙的,2025年之前的監(jiān)理費(fèi)單位收到就要給另外一個(gè)股東,請問這個(gè)監(jiān)理費(fèi)我怎么怎么給那個(gè)股東
電子稅務(wù)局上怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?
老師你好,我是外貿(mào)出口企業(yè),情況是這樣的,我們出口的貨品是雞蛋類,比較重。基本只能找物流公司運(yùn)輸。問題1:從廣東省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路沒有提運(yùn)單,只有貨物的載貨清單,然后我們走的汽車,這個(gè)車是香港的車,不然進(jìn)不去香港,但他們想在香港和珠海兩地跑的話那必須是要兩地牌,他們?yōu)榱俗錾?,大陸的車牌是租有資質(zhì)公司的。相當(dāng)于車是這個(gè)老板個(gè)人在香港買的,大陸車牌是掛靠國內(nèi)的物流公司A,這個(gè)老板在大陸也開了一家物流公司B。我司結(jié)算和開票那些都是對接公司B。過關(guān)的載貨清單上需要蓋國內(nèi)的物流公司章,他們蓋的是A公司的,那就會(huì)跟我們與B公司結(jié)算的不一致。這個(gè)有沒有影響?
老師零售行業(yè)。不生產(chǎn)。他們的賬務(wù)大概是怎么做的,有erp系統(tǒng)
好的,謝謝你老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
老師,我提交了,為何提示這個(gè)呢
這個(gè)樣子的
麻煩你幫我看一下是這樣填的嗎?老師?
你銷售二手車是填寫主表呀 你附表二為啥不行
是啊,我也在找原因,他提示的是這樣的。詳細(xì)規(guī)則: 比對規(guī)則代碼:011221001 比對規(guī)則名稱:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣比對(非輔導(dǎo)期) 比對規(guī)則內(nèi)容:《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”金額、稅額數(shù)據(jù)與發(fā)票數(shù)據(jù)不符。 比對結(jié)果:不通過 當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是217707.79元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是11159.21元。 但是我實(shí)際抵扣的就是這么多啊,我勾選的就這么多,我沒有找到當(dāng)期這個(gè)金額在哪里
我剛才仔細(xì)核對了,當(dāng)期的也在這里啊,不知道什么原因
同學(xué)你好 你這個(gè)附表二的進(jìn)項(xiàng)是自己采集的嗎
是我自己采集的,老師又可以了,剛才又申報(bào)成功了。謝謝你
好的】滿意請給五星好評,謝謝