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紅禾公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請根據(jù)下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。15.計提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用50000元。17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費200元20.按稅后利潤100000元的10%提取法定盈余公積。

2022-12-09 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 16:03

你好 13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借;生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬 14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 15.計提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元 借:制造費用,管理費用,貸;累計折舊 16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用50000元。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元 借:營業(yè)外支出,貸;銀行存款 19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費200元 借:管理費用,貸;銀行存款 20.按稅后利潤100000元的10%提取法定盈余公積。 借;利潤分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積

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你好 13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借;生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬 14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金 15.計提本月固定資產(chǎn)折舊,生產(chǎn)車間提取1000元,行政管理部門提取3000元 借:制造費用,管理費用,貸;累計折舊 16.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用50000元。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本30000元 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元 借:營業(yè)外支出,貸;銀行存款 19.開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電話費200元 借:管理費用,貸;銀行存款 20.按稅后利潤100000元的10%提取法定盈余公積。 借;利潤分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積
2022-12-09
您好 解答如下 1 借:應(yīng)收賬款? 90400 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)10400
2022-12-09
您好 (1) 借:生產(chǎn)成本-A?16000 借:生產(chǎn)成本-B12000 借:制造費用1000 借:管理費用9000 借:銷售費用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產(chǎn)成本-A?20000 借:生產(chǎn)成本-B10000 借:制造費用3000 借:管理費用4000 借:銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬47000 (3) 借:制造費用6000 借:管理費用4000 貸:累計折舊10000 (4) 借:制造費用3000 借:管理費用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
您好 請問是只需要計算單位成本嗎
2021-12-09
同學(xué)你好 根據(jù)下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄1.生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料23280元。 借,生產(chǎn)成本23280 貸,原材料23280 2.本月應(yīng)付職工工資10000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。 借,生產(chǎn)成本6000 借,制造費用2000 借,管理費用2000 貸,應(yīng)付職工薪酬10000 3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費。 借,管理費用1000 貸,銀行存款1000 4.計提固定資產(chǎn)折舊費4800元,其中,車間應(yīng)提3600元,廠部應(yīng)提1200元。 借,制造費用3600 借,管理費用1200 貸,累計折舊4800 5.月末將本月制造費用轉(zhuǎn)入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。 借,生產(chǎn)成本5600 貸,制造費用5600 6.本月生產(chǎn)產(chǎn)品全部完工驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。 借,庫存商品23280+6000+5600 貸,生產(chǎn)成本
2022-04-21
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