你好 13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借;生產成本,制造費用,管理費用,貸;應付職工薪酬 14.以庫存現金購買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費用,貸:庫存現金 15.計提本月固定資產折舊,生產車間提取1000元,行政管理部門提取3000元 借:制造費用,管理費用,貸;累計折舊 16.結轉本月發(fā)生的制造費用50000元。 借:生產成本,貸:制造費用 17.結轉本月已銷產品成本30000元 借:庫存商品,貸:生產成本 18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元 借:營業(yè)外支出,貸;銀行存款 19.開出轉賬支票支付本月電話費200元 借:管理費用,貸;銀行存款 20.按稅后利潤100000元的10%提取法定盈余公積。 借;利潤分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積

根據下列經濟業(yè)務編制會計分錄1.生產產品領用材料23280元。2.本月應付職工工資10000元,其中,產品生產工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費。4.計提固定資產折舊費4800元,其中,車間應提3600元,廠部應提1200元。5.月末將本月制造費用轉入產品生產成本。6.本月生產產品全部完工驗收入庫,結轉生產成本。
甲公司2017年2月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)結算本月應付職工工資100000元,其中生產A產品的工人工資40000元,生產B產品的工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,企業(yè)管理部門人員工資20000元。(2)按規(guī)定計提固定資產折舊,其中生產車間設備折舊費3300元,管理部門辦公設備折舊費1200元。(3)從銀行提取現金800元備用。(4)預提本月銀行借款利息3000元。(5)結轉本月發(fā)生的制造費用15000元。其中:A產品應負擔9000元,B產品應負擔6000元。要求:根據以上經濟業(yè)務編制會計分錄
(6)向八一廠購入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業(yè)承兌匯票結算,材料已到達并驗收入庫。(7)以庫存現金支付上述購入材料的搬運費600元,并按其實際采購成本轉賬。(8)收到新華廠還來欠款3000元,存入銀行。(9)以銀行存款支付上月應交稅費1000元。(10)計提本月份職工工資24000元,其中:A產品生產工人工資10000元,B產品生產工人工資10000元,車間職工工資3000元,管理部門職工工資1000元。(11)計提應付職工社會保險費2400元,其中:A產品生產工人1000元,B產品生產工人1000元,車間職工300元,管理部門職工10元。(12)計提本月固定資產折舊3160元,其中:車間使用固定資產折舊2380元,管理部門用固定資產折舊780元。(13)以銀行存款支付本月車間管理費用1400元。(14)將制造費用按生產工人工資比例攤入A、B產品成本。(15)A產品已全部完成,共2000件,按其實際生產成本轉賬。
紅禾公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本月發(fā)生如下經濟業(yè)務,請根據下列經濟業(yè)務編制會計分錄13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現金購買辦公用品3000元并交付使用。15.計提本月固定資產折舊,生產車間提取1000元,行政管理部門提取3000元16.結轉本月發(fā)生的制造費用50000元。17.結轉本月已銷產品成本30000元18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元19.開出轉賬支票支付本月電話費200元20.按稅后利潤100000元的10%提取法定盈余公積。
12..銷售給利達公司產品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。13.計算分配本月應付職工工資50000元,其中生產工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。14.以庫存現金購買辦公用品3000元并交付使用。15.計提本月固定資產折舊,生產車間提取1000元,行政管理部門提取3000元16.結轉本月發(fā)生的制造費用50000元。17.結轉本月已銷產品成本30000元18.以銀行存款向“希望工程”捐款4000元19.開出轉賬支票支付本月電話費200元20.按稅后利潤100000元的10%提取法定盈余公積。
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產租賃一般納稅人,11月份開經營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?