你好,這個應(yīng)納稅所得額是單在匯算清繳的表格上要調(diào)整的,所以不體現(xiàn)分錄的。

根據(jù)上述資料回答下列問題,12019年度,該企業(yè)實現(xiàn)的會計利潤總額二計算應(yīng)納稅所得額時,對于經(jīng)營需進(jìn)行調(diào)整的收入和費(fèi)用,各區(qū)調(diào)整的金額32019年度,該企業(yè)應(yīng)納稅所得額2019年,該企業(yè)應(yīng)納所得稅額
關(guān)于利息,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時能總結(jié)下那些需要哪些不需要嗎
在計算企業(yè)所得稅時,需要對哪些項目進(jìn)行調(diào)整?哪些費(fèi)用不能在稅前列支?
21商品流通企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時要通過納稅調(diào)整項目進(jìn)行調(diào)整,屬于納稅調(diào)整項目的是()A管理費(fèi)用B財務(wù)費(fèi)用C稅前會計利潤D稅收滯納金
由于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額很可能與會計利潤總額不一致,那么在計算應(yīng)納稅所得額時,需要對哪些項目進(jìn)行調(diào)整?哪些費(fèi)用不能在稅前列支?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
你好,福利費(fèi)是不超過工資薪金的14%,工會經(jīng)費(fèi)是不超過2%,教育經(jīng)費(fèi)不超過8%,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是收入的千分之五以及發(fā)生額的60%,誰小誰才可以在稅前扣除。