借方6000000150001200001800004000005800080000 這個金額能分開嗎?
某企業(yè)年末主營業(yè)務(wù)收入320000元,稅金及附加12500,銷售費用6000,主營業(yè)務(wù)成本121500,其他業(yè)務(wù)收入24000元。其他業(yè)務(wù)成本15000元,營業(yè)外收入3800元,營業(yè)外支出12800元,管理費用21500元,財務(wù)費用8500,所得稅率為25%,盈余公積提取比例10%,向投資者分配利潤30000元,年初末分配利潤50000元。要求(1)計算營業(yè)利潤,利潤總額,凈利潤年末未分配利潤。(2)編制年末將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤會計分錄
某企業(yè)年末主營業(yè)務(wù)收入320000元,稅金及附加12500,銷售費用6000,主營業(yè)務(wù)成本121500,其他業(yè)務(wù)收入24000元。其他業(yè)務(wù)成本15000元,營業(yè)外收入3800元,營業(yè)外支出12800元,管理費用21500元,財務(wù)費用8500,所得稅率為25%,盈余公積提取比例10%,向投資者分配利潤30000元,年初末分配利潤50000元。要求(1)計算營業(yè)利潤,利潤總額,凈利潤年末未分配利潤。(2)編制年末將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤會計分錄
業(yè)務(wù)39.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶。其中:主營業(yè)務(wù)收入5000000元,其他業(yè)務(wù)收入800000元,營業(yè)外收入200000,投資收益100000元;主營業(yè)務(wù)成本3000000,其他業(yè)務(wù)成本400000元,營業(yè)外支出100000元,稅金及附加50000元,管理費用300000元,財務(wù)費用200000元,銷售費用200000元。業(yè)務(wù)40.12月31日,計算本月實現(xiàn)的利潤以及全年實現(xiàn)的利潤總額,并按全年利潤總額的25%計提應(yīng)交所得稅。業(yè)務(wù)41.12月31日,計算全年凈利潤,并按凈利潤的10%提取法定盈余公積金,按凈利潤的40%計算應(yīng)向投資者分派的股利。業(yè)務(wù)42.12月31日,將全年實現(xiàn)的凈利潤,轉(zhuǎn)入利潤分配賬戶,并將利潤分配各明細(xì)賬戶的借方余額,轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。
某公司某年12月初“本年利潤”月初貨方余額為500000元,“利潤分配未分配利潤”借方余額為50000元,“盈余公積”月初貨方余額為70000元。12月份損益類賬戶發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收人300000元、其他業(yè)務(wù)收人80000元、營業(yè)外收人20000元、主營業(yè)務(wù)成本180000元、其他業(yè)務(wù)成本60000元、稅金及附加20000元、銷售費用18000元、管理費用22000元、財務(wù)費用20000元、營業(yè)外支出9000元。按利潤總額的25%計提企業(yè)所得稅,按凈利潤的10%計提法定盈余公積按凈利潤的30%計算應(yīng)付投資者利潤。要求(1)計算該公司12月份利潤總額。(2)計算該公司12月份應(yīng)計提的所得稅并編制會計分錄(3)編制本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄并計算該公司本年實現(xiàn)的凈利潤。(4)編制計提盈余公積分錄并計算該公司12月末“盈余公積賬戶余額(5)結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)分類賬并計算該公司12月末“利潤分配—未分配利潤”賬戶余額。
某公司某年12月初“本年利潤”月初貨方余額為500000元,“利潤分配未分配利潤”借方余額為50000元,“盈余公積”月初貨方余額為70000元。12月份損益類賬戶發(fā)生額如下:主營業(yè)務(wù)收人300000元、其他業(yè)務(wù)收人80000元、營業(yè)外收人20000元、主營業(yè)務(wù)成本180000元、其他業(yè)務(wù)成本60000元、稅金及附加20000元、銷售費用18000元、管理費用22000元、財務(wù)費用20000元、營業(yè)外支出9000元。按利潤總額的25%計提企業(yè)所得稅,按凈利潤的10%計提法定盈余公積按凈利潤的30%計算應(yīng)付投資者利潤。要求1.結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)分類賬并計算該公司12月末“利潤分配—未分配利潤”賬戶余額。
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅