您好,借:應收票據 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅-銷項稅
銷售給華光公司甲產品500件,每件售價為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產品300件,每件售價500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產品400件,每件售價500元,代墊運雜費300元,增值稅額32000元,款項尚未收到(4)結轉本月已銷產品成本,甲產品單位生產成本150元,乙產品單位生產成本300元只做第二問
光明有限公司2021年12月發(fā)生下列經紀業(yè) 務: (1)4日,收到上月產品銷售的款項117000元存入銀行。4029(2)5日,以現(xiàn)金支付送貨費120元。 (3)9日,銷售 A 產品200件,單位售價為1500元,增值稅稅率為13%,價稅款收到139000元存入銀行,其余收到商業(yè)匯票1張。 (4)13日,銷售 B 產品300件,單位售價為1200元,增值稅稅率為13%,價稅款收到存入銀行。 (5)16日,銷售多余材料,收到款項11300元存入銀行,增值稅稅率為13%。 (6)19日,以銀行存款支付廣告費000元、行政辦公費1000元。 (7)22日,銷售 A 產品200件,單位售價為1500元, B 產品100件,單位售價為1200元,價稅款收到400000元存入銀行,其余尚未收到。 A 、 B 產品的增值稅稅率為13%。 (8)26日,銷售員楊怡出差報銷差旅費856元,以現(xiàn)金56元補付其原借不足部分。 (9)31日,結轉本月份產品銷售成本: A 產品銷售400件,單位生產成本為1000元; B 產品銷售400件,單位生產成本為800元。 (10)31日,結轉本月份原材料銷售成本50 元。 要求:根據上述資料,編制會計分錄。
資料:欣欣工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經濟業(yè)務。1、向甲公司出售A產品1000件,每件售價120元,增值稅稅率13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙工廠出售B產品600件,每件售價300元,增值稅稅率13%。貨款尚未收到。3、結轉已售A、B兩種產品的制造成本(A產品每件90元,B產品每件230元)。4、以銀行存款支付銷售產品的廣告費3000元。5、結算本月銷售機構職工工資2000元。6、向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率13%,貨款已收,存入銀行。7、結轉已售甲材料的實際成本。(每千克20元)。編制上述銷售業(yè)務會計分錄
資料:欣欣工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經濟業(yè)務。1、向甲公司出售A產品1000件,每件售價120元,增值稅稅率13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙工廠出售B產品600件,每件售價300元,增值稅稅率13%。貨款尚未收到。3、結轉已售A、B兩種產品的制造成本(A產品每件90元,B產品每件230元)。4、以銀行存款支付銷售產品的廣告費3000元。5、結算本月銷售機構職工工資2000元。6、向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率13%,貨款已收,存入銀行。7、結轉已售甲材料的實際成本。(每千克20元)。編制上述銷售業(yè)務會計分錄
、4日,向甲工廠出售A產品500件,每件售價60元,增值稅率13%,貨款已收到,存入銀行。2、7日,向乙公司出售B產品300件,每件售價150元,增值稅率13%,貨款尚未收到。3、15日,收到乙公司支付的B產品的貨款和增值稅款,存入銀行,4、17日,預收購貨單位丙工廠貨款30000元,預收丁工廠貨款60000元,預收貨款均存入銀行。5、20日,向丙工廠提供A產品400件,每件售價60元,增值稅稅率13%,貨款抵付前收的預收款,多收的款項用現(xiàn)金退回。6、22日,向丁工廠提供B產品400件,每件售價150元,增值稅稅率13%,貨款抵付前收的預收款,不足的款項丁工廠用銀行存款轉賬支付。7、30日,按出售的兩種產品的實際成本結轉銷售成本,A產品每件40元,B產品每件115元。8、30日,按本月流轉稅的一定比例計提應交城建稅為6050元,應交教育費附加960元。做分錄
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進項發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進項發(fā)票,我在10月15號之前認證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進口的產品,因為呆滯了,然后重新出口,使用一般貿易的方式,可以申報免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費怎樣處理會計分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預收學生整學期的費用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預收賬款~校車費, 確認收入: 借:預收賬款~校車費 貸:其他業(yè)務收入~校車費 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅 結轉其他業(yè)務支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會收到校巴公司開來上月租賃費發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個人去稅局代開運費發(fā)票5000含稅,要交多少個人所得稅
老師,出口的報關費,港雜費無論是專普票都入費用嗎?
老師好,建材公司賬務處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設二級科目嗎?