您好,借:應收票據 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅-銷項稅

銷售給華光公司甲產品500件,每件售價為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產品300件,每件售價500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產品400件,每件售價500元,代墊運雜費300元,增值稅額32000元,款項尚未收到(4)結轉本月已銷產品成本,甲產品單位生產成本150元,乙產品單位生產成本300元只做第二問
光明有限公司2021年12月發(fā)生下列經紀業(yè) 務: (1)4日,收到上月產品銷售的款項117000元存入銀行。4029(2)5日,以現金支付送貨費120元。 (3)9日,銷售 A 產品200件,單位售價為1500元,增值稅稅率為13%,價稅款收到139000元存入銀行,其余收到商業(yè)匯票1張。 (4)13日,銷售 B 產品300件,單位售價為1200元,增值稅稅率為13%,價稅款收到存入銀行。 (5)16日,銷售多余材料,收到款項11300元存入銀行,增值稅稅率為13%。 (6)19日,以銀行存款支付廣告費000元、行政辦公費1000元。 (7)22日,銷售 A 產品200件,單位售價為1500元, B 產品100件,單位售價為1200元,價稅款收到400000元存入銀行,其余尚未收到。 A 、 B 產品的增值稅稅率為13%。 (8)26日,銷售員楊怡出差報銷差旅費856元,以現金56元補付其原借不足部分。 (9)31日,結轉本月份產品銷售成本: A 產品銷售400件,單位生產成本為1000元; B 產品銷售400件,單位生產成本為800元。 (10)31日,結轉本月份原材料銷售成本50 元。 要求:根據上述資料,編制會計分錄。
資料:欣欣工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經濟業(yè)務。1、向甲公司出售A產品1000件,每件售價120元,增值稅稅率13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙工廠出售B產品600件,每件售價300元,增值稅稅率13%。貨款尚未收到。3、結轉已售A、B兩種產品的制造成本(A產品每件90元,B產品每件230元)。4、以銀行存款支付銷售產品的廣告費3000元。5、結算本月銷售機構職工工資2000元。6、向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率13%,貨款已收,存入銀行。7、結轉已售甲材料的實際成本。(每千克20元)。編制上述銷售業(yè)務會計分錄
資料:欣欣工廠201x年7月份發(fā)生下列部分經濟業(yè)務。1、向甲公司出售A產品1000件,每件售價120元,增值稅稅率13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙工廠出售B產品600件,每件售價300元,增值稅稅率13%。貨款尚未收到。3、結轉已售A、B兩種產品的制造成本(A產品每件90元,B產品每件230元)。4、以銀行存款支付銷售產品的廣告費3000元。5、結算本月銷售機構職工工資2000元。6、向丙工廠出售甲材料200千克,每千克售價24元,增值稅稅率13%,貨款已收,存入銀行。7、結轉已售甲材料的實際成本。(每千克20元)。編制上述銷售業(yè)務會計分錄
、4日,向甲工廠出售A產品500件,每件售價60元,增值稅率13%,貨款已收到,存入銀行。2、7日,向乙公司出售B產品300件,每件售價150元,增值稅率13%,貨款尚未收到。3、15日,收到乙公司支付的B產品的貨款和增值稅款,存入銀行,4、17日,預收購貨單位丙工廠貨款30000元,預收丁工廠貨款60000元,預收貨款均存入銀行。5、20日,向丙工廠提供A產品400件,每件售價60元,增值稅稅率13%,貨款抵付前收的預收款,多收的款項用現金退回。6、22日,向丁工廠提供B產品400件,每件售價150元,增值稅稅率13%,貨款抵付前收的預收款,不足的款項丁工廠用銀行存款轉賬支付。7、30日,按出售的兩種產品的實際成本結轉銷售成本,A產品每件40元,B產品每件115元。8、30日,按本月流轉稅的一定比例計提應交城建稅為6050元,應交教育費附加960元。做分錄
老師,計提工資是不是只計提應發(fā)工資,社保、其他應收這些是不是不用計提
叉車費入什么科目,物流輔助服務大類
老師,一般納稅人,沒有進項票發(fā)票可以開票嗎
當月工資表里沒有這個工資,但有代扣代繳的社保,計提工資時應發(fā)工資數里加不加這部分沒工資只有代扣代繳的社保數
小微企業(yè)工會經費政策
供應商開的勞務成本發(fā)票,計入勞務成本科目后,月末需要結轉嗎?結轉到哪個科目呢
開完會之后出去聚餐的餐費,屬于福利費還是會議費
你好 請問:1、公司出售了汽車 中介已經開具了手車交易發(fā)票 公司還需要開具增值稅發(fā)票嗎 2、具體的會計分錄怎么寫 謝謝
請問老師出口企業(yè)有外銷有內銷退稅額怎么計算呢
過節(jié)給職工發(fā)放的禮品并入工資薪金申報,會計分錄借管理費用福利費 應付職工薪酬福利費,這樣做對嗎