你好,有留抵稅就不存在應(yīng)納稅的哈。

怎么理解到期期末留底稅額小余當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期期末留底稅額?怎么出口退稅還要和留底稅額比較?。?/p>
老師好,怎么理解生產(chǎn)型出口企業(yè)當(dāng)期免抵稅額等于期末留抵稅額和當(dāng)期免抵退稅額之差?
當(dāng)期免抵稅額是不是可以當(dāng)作下期留抵稅額,當(dāng)免抵退稅額大于當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí)
增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額 當(dāng)期期末留抵稅額就是存量留底稅額,老師這個(gè)怎么減2019年
當(dāng)期期末留抵稅額等于當(dāng)期應(yīng)納稅額嗎
老師,什么情況下會(huì)產(chǎn)生資本公積這個(gè)科目?像股東投進(jìn)來(lái)的錢,這個(gè)是做實(shí)收資本,這兩個(gè)科目不是都需要交印花稅的嗎?只需要交一次。
小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),老師能發(fā)我下嗎
公司已經(jīng)是被執(zhí)行人了,還可以變更法人嗎?公司賬戶被凍結(jié)了10萬(wàn),賬上沒有對(duì)方起訴的金額8萬(wàn)多,可以對(duì)私付對(duì)方一些錢(8萬(wàn),讓對(duì)方撤訴嗎?
企業(yè)分紅40萬(wàn)要交多少稅?
老師 稅務(wù)老師讓申報(bào)以前年度增值稅值稅無(wú)票收入,調(diào)的年度所得稅報(bào)表 我調(diào)整了增值稅22年申報(bào)表 然后也調(diào)整了所得稅報(bào)表 賬是不是需要反結(jié)一下 回到22年做一筆收入 然后 報(bào)表也需要更正一下啊。
老師,我們?cè)谑召?gòu)一個(gè)門診部,這個(gè)門診部是一個(gè)分公司,總公司沒有任何自己的業(yè)務(wù),也沒有建帳后,稅務(wù)開業(yè)備案也是這次做股轉(zhuǎn)才開通的。請(qǐng)問(wèn)收購(gòu)過(guò)來(lái)后我應(yīng)該怎么建帳較好?
老師,你好!想問(wèn)一下跟同一個(gè)公司有應(yīng)收和應(yīng)付款,不走資金轉(zhuǎn)款,應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖協(xié)議有模板嗎?或者可以告知一下格式怎么寫嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人小微企業(yè),應(yīng)納稅所得額超300萬(wàn),企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
老師注冊(cè)分公司,1也需要股東?2股東和法人可以不和分公司的股東法人一致也可以是嗎?經(jīng)營(yíng)范圍一樣或者比總公司少對(duì)嗎?別的還有啥事項(xiàng)?
代理記賬通道,需要增加什么權(quán)限

