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老師您好,跨區(qū)域已經(jīng)預繳增值稅,在本月申報時怎樣填報預繳的稅款,填在表幾當中

2022-12-08 18:59
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齊紅老師

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2022-12-08 19:00

你好,跨區(qū)域已經(jīng)預繳增值稅,在本月申報時怎樣填報預繳的稅款,填在主表的本期預繳稅額欄次?

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齊紅老師 解答 2022-12-08 19:00

你好,跨區(qū)域已經(jīng)預繳增值稅,在本月申報時 ,填在主表的本期預繳稅額欄次?

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你好,跨區(qū)域已經(jīng)預繳增值稅,在本月申報時怎樣填報預繳的稅款,填在主表的本期預繳稅額欄次?
2022-12-08
你好,如果是一般納稅人的話,每個月的15號之前,比如你現(xiàn)在遇到的是這個月的下一個月申報的時候抵扣就可以到付雅思里面,本期發(fā)生額,實際抵扣金額,還有主表28行
2022-11-27
您好,是先預交稅款,然后在機構(gòu)所在地申報納稅。
2022-01-13
對于跨區(qū)預繳增值稅的問題,您在本地申報時需要填寫《增值稅納稅申報表》。在該表中,您需要將已預繳的增值稅金額填入第30欄“分次預繳稅額”中。 具體來說,第30欄“分次預繳稅額”分為三行,分別對應不同的預繳稅款情況。其中,第一行“本期數(shù)”應填寫本期預繳的增值稅金額;第二行“累計數(shù)”應填寫自本期起至申報期止的累計預繳增值稅金額;第三行“抵減數(shù)”應填寫本期抵減的預繳增值稅金額。 此外,如果存在附加稅費,您需要將附加稅費金額填入《增值稅納稅申報表》第31欄“分次預繳稅額(附列資料)”中。該欄也分為三行,分別對應不同的附加稅費情況。 因此,在填寫《增值稅納稅申報表》時,您需要將預繳的增值稅金額和附加稅費金額分別填入相應的欄位中。
2023-11-09
對的是的,預交做到7月份,然后申報的時候,這個月申報6月份的填寫附表4,本期發(fā)生額需要抵扣的填寫實際抵扣金額和主表28。
2024-07-01
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