如果你們確保三方協(xié)議已經(jīng)簽署,賬上有錢,那就是網(wǎng)絡(luò)的問題,晚點(diǎn)再操作
老師您好;安徽跨區(qū)域項目,已經(jīng)填了增值稅預(yù)繳稅款表,也按程序跳入繳款頁面,為什么扣不了款呢?
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報驗登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時,頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進(jìn)項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師你好,請問下如果建筑業(yè)預(yù)繳增值稅的話什么時候是需要預(yù)繳?我之前了解的是跨市跨區(qū)就需要預(yù)繳但是我有個朋友的一個深圳建筑公司去河源做了個幾十萬的項目已經(jīng)做完了發(fā)票都開出來了怎么沒有需要預(yù)繳稅款?還有她們現(xiàn)在在江蘇和河北都有項目是否需要登記備案還有預(yù)繳稅款?預(yù)繳的話需要帶什么資料還有請問怎么繳稅款呢?
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
賬上有錢,我這邊網(wǎng)絡(luò)也沒問題,可是您看下,跳轉(zhuǎn)后的應(yīng)征稅款金額欄是0,是不是還需要另外在填增值稅預(yù)繳申報表呢
這個表是不是也要填呢
我看 到你這邊顯示就是要交納1082.57
是的,您看下上圖的最后一個小圖,它是跳轉(zhuǎn)到繳費(fèi)頁面的,金額為0了
同學(xué),你看下你的這筆錢有沒有真實(shí)扣除
沒有扣除
你這種情況我沒有遇到 過,我們都是上面顯示多少就扣除多少,不會出現(xiàn)0的情況
所以,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
您這邊填的是增值稅預(yù)繳稅務(wù)師表,還是增值稅預(yù)繳申報表,還是兩個都填呢??
第一個表打錯了,是增值稅預(yù)繳稅款表,
這個表是需要填寫的
您說的是哪個表?
增值稅預(yù)繳稅款表和增值稅預(yù)繳申報表都需要填寫的