你好同學(xué),可以開紅沖。發(fā)票,然后再重新開正數(shù)。的發(fā)票。
老師您好,對(duì)方公司開發(fā)票給我司,多開了2000,對(duì)方把發(fā)票都給了我司,已經(jīng)認(rèn)證的,然后對(duì)方開紅字發(fā)票2000,紅字發(fā)票需要給我們嗎?
老師,我方是購(gòu)買方,對(duì)方20年12月給我發(fā)開票開錯(cuò)了,但我方未認(rèn)證,我現(xiàn)在把發(fā)票退給對(duì)方后,對(duì)方需要紅字發(fā)票,然后開正確的給我,請(qǐng)問這種情況,他們會(huì)把紅字發(fā)票也給我還是只給我正確的發(fā)票。
老師,我問你一個(gè)問題,要是我發(fā)票給開錯(cuò)了,是上個(gè)月的,對(duì)方入賬了,我又把發(fā)票聯(lián)要回來沖紅了,給開了正確的發(fā)票,需要把沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票跟正確的發(fā)票都給對(duì)方嗎?
老師您好,我方開了發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方未認(rèn)證,還把發(fā)票丟失了,后來發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)金額了,可以開紅沖發(fā)票再開正確的發(fā)票嗎
對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了,我們要把那張票還給對(duì)方,再讓對(duì)方開正確發(fā)票嗎
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
需要對(duì)方做什么操作嗎
你好,不需要購(gòu)買方。操作的,咱銷售方直接開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票就可以。