算進(jìn)去的包含在里面。
老師好。當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入=增值稅稅負(fù)率,此當(dāng)中的 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 是含稅還是不含稅?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,增值稅負(fù)稅率等于當(dāng)期應(yīng)納增值稅÷ 不含稅收入×100%。那這個(gè)預(yù)繳的增值稅算不算呢
增值稅負(fù)稅率是(已預(yù)繳的增值稅+本月應(yīng)交增值稅)÷不含稅收入×100%嗎
老師,預(yù)繳增值稅后面要轉(zhuǎn)到那個(gè)科目去呀,算稅負(fù)率要不要包含預(yù)繳增值稅
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請(qǐng)問開發(fā)票是會(huì)計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會(huì)完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳增值稅?
你好,這個(gè)預(yù)繳的別減卻包含在里面,這個(gè)也是實(shí)際支付出去的。
那是加進(jìn)去嗎
是的是的,包含在里面的繳納的增值稅,包含著預(yù)繳
增值稅負(fù)稅率=(當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)+預(yù)繳增值稅)/ 不含稅收入×100%,是這樣的公式嗎
不是的,你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局實(shí)際支付出去的加上預(yù)繳的增值稅)/不含稅收入
抵扣的不減掉嗎
你好,抵扣的進(jìn)項(xiàng)在實(shí)際支付出去已經(jīng)減去了,不是嗎?
100銷項(xiàng), 進(jìn)項(xiàng)20你預(yù)繳的增值稅是30 實(shí)際支付了50,然后你實(shí)際繳納的增值稅就等于80 上面寫的那個(gè)本地實(shí)際支付出去這個(gè)50 50里面已經(jīng)減去了進(jìn)項(xiàng)的。