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某企業(yè)2021年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求:編制會(huì)計(jì)分錄。銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)80元,增值稅稅率13%,款已通過銀行收訖。銷售乙產(chǎn)品900件,每件售價(jià)50元,增值稅7650元,貨款稅款尚未收到。以銀行存款支付本月銷售甲、乙產(chǎn)品的銷售費(fèi)用1480元。按規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納城市維護(hù)建設(shè)稅5650元。結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。其中,中甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本65400元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本36000元。小王外出歸來報(bào)銷差旅費(fèi)700(原預(yù)支800元),余額交會(huì)現(xiàn)金。企業(yè)收到銷售乙產(chǎn)品的貨款和稅款,存入銀行。以現(xiàn)金800元支付廠部辦公費(fèi)。期末,根據(jù)上述有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)本期主營業(yè)務(wù)收入。10、期末,根據(jù)上述有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)本月主營業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、營業(yè)稅金及附加和管理費(fèi)用。11、假定5月初“本年利潤”賬戶貸方余額70000元,按25%的稅率計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)2021年應(yīng)交所得稅。12、假定年初“利潤分配”賬戶貸方余額200元,要求:計(jì)算企業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)的凈利潤,計(jì)算2021年末可供分配的利潤怎么寫分錄,謝謝

2022-12-08 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-08 16:11

你好,學(xué)員 借銀行存款80000×1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅80000×13% 借應(yīng)收賬款45000+7650 貸主營業(yè)務(wù)收入45000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅7650

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 16:12

借銷售費(fèi)用1480 貸銀行存款1480

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