您好,這個是不可以的了,有風險的
老師,您好,有個員工再a公司買社保,可以在b公司申報個稅嗎?
老師您好,A公司的老板在B公司也有股份,他有一員工在A公司上班也簽了勞動合同,可是他這個員工的社保買在B公司個稅和社保申報也在B公司,但是這員工的工資在A公司發(fā)的六千,B公司申報個稅交社保的反而只發(fā)五百元,這樣可以嗎
員工在A公司購買社保,然后在B公司發(fā)工資,那社??梢栽貰公司申報個稅的時候填上嗎?
老師,員工的社保是A公司在買 工資又是b公司在發(fā),申報個稅的時候怎么申報? 發(fā)工資的時候a公司能帶發(fā)嗎
老師,我們有員工在A公司繳納社保!在B公司發(fā)放工資!A和B公司是否都要申報個稅?在a公司申報個稅時,實發(fā)工資填寫員工個人承擔的社保公積金數(shù)額!在b公司申報個稅填寫實際發(fā)放工資,社保個人承擔部分不填寫!可以嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那匯算清繳的時候,員工自己可以再個稅APP上填寫嗎?
你說個人填社保數(shù)據(jù)?
是的,社保員工承擔的部分
這個不可以,這個是單位填的
那她個稅這塊扣除不了,可以以什么形式申報?
因為A公司那邊沒有工資,只購買社保,A公司說沒法申報,是這樣嗎?
可以年度匯算清繳的時候扣除
怎么扣除,剛你說員工不能自己填寫申報,是不是說這邊發(fā)工資的B單位可以幫她填寫申報,還是繳社保的A公司呢?
是A公司,社保單位可以填寫的
在A公司是沒有工資的啊,可以填寫嗎?
對,就填寫他的工資就是實際的個人社保,然后社保也填這個數(shù),就可以了,最后是0
員工的想法是最后怎么享受這個社保扣除,如果工資填一樣的數(shù)字最后是0,她還是享受不到這個社??鄢?
能啊,你看啊,他不是在A公司沒有享受嗎,然后在B公司只填了工資,那么最后匯算清繳申報的時候,這個金額是合計的,所以最后還是扣了社保的啊
你工資填了社保金額,不也是變相增加了社保金額的這部分收入嗎?
那你就這樣,A公司和B公司之間出一個協(xié)議,證明A公司只承擔社保,最后在B扣除